Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740348   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebič do domácnosti  385,01 [$€-1] 
bez DPH
  81/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740347   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebiče do domácností  460,00 [$€-1] 
bez DPH
  82/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740351   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za elektro spotrebiče  264,86 [$€-1] 
bez DPH
  86/2017  27.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH
  84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740348   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebič do domácnosti  385,01 [$€-1] 
bez DPH
  81/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740347   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za spotrebiče do domácností  460,00 [$€-1] 
bez DPH
  82/2017  22.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH
120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH
120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740266   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancova 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  300,00 [$€-1] 
bez DPH
1202017    10.10.2017  08.11.2017  27.11.2017 
11740175   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová Bratislava
30792029  Faktúra za vzdelávanie  1290,00 [$€-1] 
bez DPH
542017    26.06.2017  28.06.2017  2.8.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji
30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH
  75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji
30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH
  75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava
17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH
17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín
170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH
170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH
155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740147   Reedukačné centrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za staravu 4/2017  76,80 [$€-1] 
bez DPH
        7.6.2017 
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH
155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH
1552812216    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740349   Reedukačné centrum
91905 Trstín
00163317  FA za stomatologické služby  80,00 [$€-1] 
bez DPH
    22.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740331   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 11/2017  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740349   Reedukačné centrum
91905 Trstín
00163317  FA za stomatologické služby  80,00 [$€-1] 
bez DPH
    22.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť