Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH
  84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740351   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za elektro spotrebiče  264,86 [$€-1] 
bez DPH
  86/2017  27.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740351   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za elektro spotrebiče  264,86 [$€-1] 
bez DPH
  86/2017  27.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740352   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, Bratislva
35849436  FA za potreby do domácnosti  4771,52 [$€-1] 
bez DPH
  85/2017  28.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11740352   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, Bratislva
35849436  FA za potreby do domácnosti  4771,52 [$€-1] 
bez DPH
  85/2017  28.12.2017  29.12.2017  29.1.2018 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH
798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
17404193   Satelix
Poľná 54. 90028 Zálesie
45420505  Faktúra za dodaný tovar  403,08 [$€-1] 
bez DPH
10172863    18.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
9  
     
bez DPH
        6.9.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť