Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740342   PhDr. Pa vol Lorenc
Na Grunte 5/A, Bratislava
50441853  Fa za Manažérske školenie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
  69/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, Bratislva
11650613  Faktúra za odborné prehliadky  341,99 [$€-1] 
bez DPH
201755  192017  06.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17
50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH
2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH
4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740334   Ornge Slovensko, a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fa za služby mobilného operát.  123,71 [$€-1] 
bez DPH
6639675    19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740334   Ornge Slovensko, a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fa za služby mobilného operát.  123,71 [$€-1] 
bez DPH
6639675    19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740296   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  FA za mobilné služby  127,75 [$€-1] 
bez DPH
66639675    13.11.2017  22.11.2017  13.12.2017 
11740262   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  FA za mobilné služby  126,30 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.10.2017  20.10.2017  27.11.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH
66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
11740017   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné službý 12/16  5,36 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740240   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  123,60 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740083   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  118,90 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď
50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH
DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740094   National Pen
P.O.BOx0013 Bratislava 090
97264440  Faktúra za predmety..  104,69 [$€-1] 
bez DPH
130986    16.03.2017  24.03.2017  18.4.2017 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740275   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za energie byt MD  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    26.10.2017  31.10.2017  27.11.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín
170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH
170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji
30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH
  75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji
30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH
  75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť