Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37
00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH
52017    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH
155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740080   Diagnostické centrum
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stravu v DC 3/17  110,84 [$€-1] 
bez DPH
102017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740063   Diagnostické centrum
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za stravu 1/2017  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740073   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17  59,67 [$€-1] 
bez DPH
62017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH
102017    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH
33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740147   Reedukačné centrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za staravu 4/2017  76,80 [$€-1] 
bez DPH
        7.6.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740219   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11
44221061  Faktúra za služby IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170092    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7792067639    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740238   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
799861581    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740214   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
5798875164    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH
798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740086   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9793985732    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH
2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740119   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160030    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava
45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740019   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za služ.tel.internet12/16  56,58 [$€-1] 
bez DPH
6792067630    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740051   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta 2746,Bernolákovo
14052989  Faktúra za servis auta Fábia  86,10 [$€-1] 
bez DPH
72017    09.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740061   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická cesta 14/N, Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta Dácia L.  218,44 [$€-1] 
bez DPH
2017010270  122017  17.02.2017  21.02.2017  21.2.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH
6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH
658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť