Faktúry 2017 (DeD Bratislava, Stavbárska 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
366/2017   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  kancelárske stoličky-vyúčtovanie KDF 355 18.12.2017  911,98 € 
vrátane DPH
  100/2017  19.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
355/2017   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  kancelárske stoličky  911,98€ 
vrátane DPH
  100/2017  15.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
375/2017   ABORA s.r.o.
Nová 4126/7, 902 03 Pezinok
35915277  pracovný stôl, konfer.stôl, kontajner  960m,-€ 
vrátane DPH
  104/2017  21.12.2017  22.12.2017  8.1.2018 
244/2017   Slovak Lines expres, a.s.
Mlynské Nivy 31, 821 09 Bratislava
44667345  preprava detí do Terchovej 5. a 11.8.2017-vyúčtovanie  960,- € 
vrátane DPH
  51/2017  11.9.2017  18.07.2017  1.12.2017 
196/2017   Slovak Lines Expres,a,s,
Mlynské Nivy 31, 821 09 Bratislava
44667345  preprava detí do tábora  960,-€ 
vrátane DPH
  51/2017  13.7.2017  18.07.2017  14.9.2017 
330/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 objekty  967,18€ 
vrátane DPH
áno    4.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
294/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/17  967,18 € 
vrátane DPH
áno    6.11.2017  09.11.2017  18.12.2017 
264/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 4 x , 10/2017  967,18 € 
vrátane DPH
áno    2.10.2017  09.10.2017  13.12.2017 
234/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn, 9/2017  967,18 € 
vrátane DPH
áno    4.9.2017  11.09.2017  14.9.2017 
211/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn, 8/2017  967,18 € 
vrátane DPH
áno    3.8.2017  14.08.2017  14.9.2017 
184/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/17  967,18€ 
vrátane DPH
áno    3.7.2017  07.07.2017  14.9.2017 
150/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 6/17  967,18€ 
vrátane DPH
áno    6.6.2017  14.06.2017  13.9.2017 
110/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 5/2017  967,18 € 
vrátane DPH
áno    2.5.2017  09.05.2017  29.5.2017 
79/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/17  967,18€ 
vrátane DPH
áno    3.4.2017  06.04.2014  29.5.2017 
56/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 3/17  967,18 € 
vrátane DPH
áno    9.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
29/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/17   967,18 € 
vrátane DPH
áno    6.2.2017  14.02.2017  20.2.2017 
302/2017   Sabo Adam
Tureň 216,
46956042  montáž a inštalácia nábytku  973,-€ 
vrátane DPH
  83/2017  9.11.2017  14.11.2017  18.12.2017 
327/2017   DATAWARE, s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  služby IT technika  983,52€ 
vrátane DPH
áno    1.12.2017  05.12.2017  4.1.2018 
293/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina, RD 1.1.-14.10.2017 - dobropis  -483,78 € 
vrátane DPH
áno    6.11.2017    18.12.2017 
11/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektriny-vyúčtovanie Rd, 1.11.-31.12.2016  -79,92 € 
vrátane DPH
áno    12.1.2017    6.2.2017 
278/2017   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  storno stravných lístkov  -21,60€ 
vrátane DPH
áno    16.10.2017    18.12.2017 
95/2017   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  preplatok BA  -14,45 € 
vrátane DPH
áno    19.4.2017  24.04.2017  29.5.2017 
22/2017   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vyúčt. vodné+stočné, 22.7.-31.12.16, Modra  -8,09 € 
vrátane DPH
áno    31.1.2017  03.02.2017  20.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť