Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840281   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  17.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
11840287   Mountfield, s.r.o.
Kollárova 85, 03610 Martin
36377147  FA za dodaný materiál podľa objednávky.  241,15 € 
bez DPH
  64/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840286   Z+M Servis,a.s.
Ivanská cesta 30/B,82404 Bratislava
44195591  FA za Toner KyoCera TK 1160BK pre Ecosys P2040dm počet 4ks  288,00 € 
bez DPH
  62/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840285   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za nákup tovaru podľa objednávky.  971,69 € 
bez DPH
  63/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840288   ALF Servis Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo
14052989  FA za opravu motorového vozidla Š-Octávia 1,9 TDI evč. SC-857ET- oprava klimatizácie, naplnenie podľa objednávky  527,50 € 
bez DPH
  65/2018  19.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840292   KVF,s.r.o.
Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018.  52,80 € 
bez DPH
  66/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840291   EMI Slovensko
Pod Švablovkou,08310 Sabinov
46726608  FA za dodanie posteľného prádla 14 kusov.  255,80 € 
bez DPH
  69/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840290   IKEA Bratislava ,s.r.o.
Ivanská cesta18,82104 Bratislava
35849436  FA za potreby do domácnosti podľa objednávky  2 986,73 € 
bez DPH
  67/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840289   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109Bratislava
36192384  FA za dodanie tovaru v zmysle objednávky. (kreslá kancelárske Miami čierno sivé)  422,41 € 
bez DPH
  68/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840294   Patrik Marák-PAMA
91622 Podolie 819
43735169  FA za gumené auto rohože 3 sady.  93,00 € 
bez DPH
  59/2018  22.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
11840293   Andros s.r.o.
Tallerová4,81102 Bratislava
51084554  FA za dodanie pneumatík OMV.  990,44 € 
bez DPH
  70/2018  22.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
11840302   JOGISE, s.r.o.
Vinohradnícka 82,90091Limbach
36613576  FA za LED žiaroviek 150 ks.  702,00 € 
vrátane DPH
  71/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840301   BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o.
Gazdovský rád 14,93101 Šamorín
35787015  FA za príslušenstvo do auta.  276,67 € 
bez DPH
  72/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840300   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.1837/2018 náklady za služby za mesiac november 2018 Železničná - Bernolákovo.  11,06 
bez DPH
18371/2018    28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840299   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018  11,55 € 
bez DPH
8752/2017    28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840299   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018  11,55 € 
bez DPH
8752/2017    28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840298   Spojená škola internátna
Svrčia 6,842 11 Bratislava
31746632  FA predpis úhrad internát, MŠ, strava , strava v ŠmŠ na obdobie 1-3/2019.  393,00 € 
bez DPH
  41/2018,42/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840297   BVS, a.s
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodu od 14.09.-13.12.2018. Veľký Biel Obchodná 8.  20,22 € 
bez DPH
OM00068335    28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840296   BVS ,a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody od 14.09.-13.12.2018, Veľký Biel Kostolná 1.   
bez DPH
OM00068300    28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840295   CHLAD-SERVIS spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21  1032,65 € 
bez DPH
  73/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840295   CHLAD-SERVIS spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21  1032,65 € 
bez DPH
  73/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840257   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za službu mobilnému operátorovi za obdobie 6.11.-5.12.2018.  175,55 € 
bez DPH
A2213315,A11916082,A12081908    08.01.2019  19.11.2018  14.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť