Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Stavbárska 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
15/2018   BVS,a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, SHS 3, 12.12.-31.12.2017  53,50€ 
vrátane DPH
áno    17.1.2018  29.01.2018  15.3.2018 
14/2018   BVS,a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, SHS 1, vyúčtovanie k 31.12.2017  57,94€ 
vrátane DPH
áno    17.1.2018  29.01.2018  15.3.2018 
351/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  vyúčtovanie KDF 316/2018 /958,63 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  102/2018  14.12.2018  11.12.2018  9.1.2019 
336/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  doplnky k nábytku  225,- € 
vrátane DPH
  93a/2018  12.12.2018  18.12.2018  9.1.2019 
329/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  interiérové vybavenie  35,95 € 
vrátane DPH
  95/2018  10.12.2018  10.12.2018  9.1.2019 
316/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  zariadenie-terapeutická miestnosť  1.300,48 € 
vrátane DPH
  102/2018  4.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
315/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  interiérové vybavenie-adm.  1.715,15 € 
vrátane DPH
  95/2018  4.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
314/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  šatníky, prac.stoly, skrinky, sk.3  3.470,65 € 
vrátane DPH
  93a/2018  4.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
185/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  kuch.nábytok, cez KDF 164  0,00 € 
vrátane DPH
    9.8.2018  23.07.2018  19.11.2018 
184/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  el.spotrebiče, cez KDF 165  0,00 € 
vrátane DPH
    9.8.2018  23.07.2018  19.11.2018 
177/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  kuchyňa, PK, uhradené cez KDF 164  0,00 € 
vrátane DPH
    2.8.2018  23.09.2018  19.11.2018 
165/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  spotrebiče  615,85 € 
vrátane DPH
  46/2018  18.7.2018  23.07.2018  16.11.2018 
164/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  nábytok  829,53 € 
vrátane DPH
  47/2018  18.7.2018  23.07.2018  16.11.2018 
302/2018   HORNBACH-Baumart SK s.r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislasva
35838949  vyúčtovanie KDF 285/18  0,00 € 
vrátane DPH
  92/2018  28.11.2018  27.11.2018  7.1.2019 
285/2018   HORNBACH-Baumart SK s.r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislasva
35838949  záloha-interiérové vybavenie  1.914,88 € 
vrátane DPH
  92/2018  22.11.2018  27.11.2018  4.1.2019 
233/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet a pevné linky , BA  65,62 € 
vrátane DPH
áno    8.10.2018  11.10.2018  26.11.2018 
207/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.linky, internet, BA  65,62 € 
vrátane DPH
áno    10.9.2018  12.09.2018  20.11.2018 
180/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky a internet, BA 7/2018  65,62 € 
vrátane DPH
áno    7.8.2018  09.08.2018  19.11.2018 
156/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet+pevné linky, BA  66,02 € 
vrátane DPH
áno    6.7.2018  11.07.2018  15.11.2018 
132/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky, internet, BA 5/18  65,62 € 
vrátane DPH
áno    6.6.2018  12.06.2018  26.6.2018 
107/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet a pevné linky tel. BA, 5/18  65,62 € 
vrátane DPH
áno    7.5.2018  10.05.2018  19.6.2018 
82/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón, internet BA 4/18  65,62 € 
vrátane DPH
áno    6.4.2018  19.04.2018  25.4.2018 
61/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón, internet 3/18  65,62 € 
vrátane DPH
áno    6.3.2018  08.03.2018  25.4.2018 
31/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/18  65,62€ 
vrátane DPH
áno    8.2.2018  12.02.2018  15.3.2018 
5/2018   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/18  65,84€ 
vrátane DPH
áno    5.1.2018  11.01.2018  15.3.2018 
326/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/18 - 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    10.12.2018  10.12.2018  9.1.2019 
272/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/18 - 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    6.11.2018  15.11.2018  4.1.2019 
229/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4 x  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    3.10.2018  05.10.2018  26.11.2018 
205/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 objekty  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    6.9.2018  11.09.2018  20.11.2018 
176/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2018 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    2.8.2018  08.08.2018  19.11.2018 
151/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn - 4 obj.. 7/2018  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    3.7.2018  11.07.2018  15.11.2018 
131/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn , 4 x, 6/18  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    5.6.2018  07.06.2018  26.6.2018 
109/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie 1.1.-30.4.2018  1.725,50 € 
vrátane DPH
áno    9.5.2018  11.05.2018  19.6.2018 
104/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 5/18, 4 objekty  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    4.5.2018  09.05.2018  19.6.2018 
92/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/2018  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    16.4.2018  19.04.2018  25.4.2018 
56/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 3/18  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    5.3.2018  08.03.2018  25.4.2018 
26/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu, 4 objekty, 2/2018  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2018  08.02.2018  15.3.2018 
12/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie odberu plynu k 31.12.2017, 4 prevádzky  1 967,98€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2018  18.01.2018  15.3.2018 
9/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 x, 1/2018  967,18€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2018  11.01.2018  15.3.2018 
335/2018   Fast PLUS s.r.o.
Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  elektrospotrebiče  1.327,50 € 
vrátane DPH
  126/2018  12.12.2018  18.12.2018  9.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť