Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940347 | Orange Slovensko a.s metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940345 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940344 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940342 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940341 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940340 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940339 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940338 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940337 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940336 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940335 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940334 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940333 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940332 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 bez DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940331 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940330 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940385 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940384 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 26,60 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940371 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné volania | 216,89 vrátane DPH |
áno | nie | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940321 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 3.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940320 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 31,51 vrátane DPH |
áno | nie | 3.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940280 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby | 202,62 vrátane DPH |
áno | nie | 15.7.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné hovory Orange | 395,00 vrátane DPH |
17.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilne hovory | 14,16 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940319 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | áno | 28.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940282 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
nie | áno | 31.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940379 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za medox kyslík.med.pl | 35,99 vrátane DPH |
áno | áno | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940356 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 476 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940276 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 296 bez DPH |
nie | áno | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940383 | Homola Team s.r.o Kopčianska 82/F,85101 Bratislava |
35702192 | faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej | 656,59 vrátane DPH |
nie | áno | 30.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940405 | hc&ph s.r.o Záporožská 7,85101 Bratislava |
35927780 | Faktúra za lieky a zdrav.materiál | 384 vrátane DPH |
nie | áno | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
11940382 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 208 vrátane DPH |
áno | áno | 27.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940196 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 126,79 vrátane DPH |
67/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940314 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940313 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940316 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940315 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 512,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940183 | Pyroteam Group, s.r.o Beňovského 538/73, 90501 Senica |
36241903 | faktúra za kontrolu požiarných dverí | 453,00 vrátane DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940392 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | Faktúra za konferenciu | 50 bez DPH |
nie | áno | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940269 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773,92532 Veľká Mača |
22800816 | faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej | 33,19 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |