Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940105   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703, 96001 Zvolen
31628605  fa č. 105/19_ kancelárske potreby  66,66 
vrátane DPH
  15.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940104   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava
17398444  fa č. 104/19_Dezinsekcia mravec faraónsky  525,45 
bez DPH
  15.3.2019  21.03.2019  17.4.2019 
11940100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6904,60 
vrátane DPH
4/2016  14.3.2019  09.04.2019  17.4.2019 
11940099   Mountfield SK s r.o.
Kollárova 85, 03601 Martin
36377147  fa č. 99/19_oprava kosačky  267,80 
vrátane DPH
  12.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940098   Mountfield SK s r.o.
Kollárova 85, 03601 Martin
36377147  fa č. 98/2019_oprava kosačky  15,10 
vrátane DPH
  12.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940093   Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 25, 81109 Bratislava
35800861  fa č. 93/19 balík služieb (Drábiková)  58,80 
vrátane DPH
  11.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940085   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky
45442088  fa č. 85/19 pečiatka  29,78 
vrátane DPH
  05.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940084   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 5., 82104 Bratislava
35950226  fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018  1735,24 
vrátane DPH
  04.3.2019  21.12.2018  17.4.2019 
11940080   Mgr.Kuchárová Barbora
Šancová 58,
30792029  fa č. 80/19 supervízia  60,00 
bez DPH
  04.3.2019  06.03.2019  17.4.2019 
11940405   hc&ph s.r.o
Záporožská 7,85101 Bratislava
35927780  Faktúra za lieky a zdrav.materiál  384 
vrátane DPH
nie  áno  14.10.2019  21.10.2019  22.10.2019 
11940404   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava
17398444  Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej  132 
bez DPH
nie  áno  9.10.2019    22.10.2019 
11940401   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár  140 
vrátane DPH
nie  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940399   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fliaś  99,14 
vrátane DPH
áno  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940398   O.z.Martiny Kmeťovej
Gorkého 129/10
51917505  faktúra za vzdelávanie   270 
bez DPH
nie  áno  8.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940397   3lobit o.z
Jégeho 5
30851491  faktúra za školenie L.Norková  79 
bez DPH
nie  áno  7.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940396   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava
35974737  faktúra za dodávku a montáž kamier a opravu osvetlenie  166 
vrátane DPH
nie  áno  4.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940395   Xepap s.r.o
Jesenského 4703
31628605  faktúra za kancelárske potreby  132,25 
vrátane DPH
áno  áno  2.10.2019    18.10.2019 
11940392   Úsmev ako dar SPDDD ÚaD
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  Faktúra za konferenciu  50 
bez DPH
nie  áno  2.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940390   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková  30 
bez DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019  18.10.2019 
11940389   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová  30 
bez DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019  18.10.2019 
11940388   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová  30 
vrátane DPH
nie  áno  22.8.2019  22.08.2019  18.10.2019 
11940387   Obćianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí  162 
bez DPH
nie  áno  17.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940386   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  83,25 
bez DPH
áno  áno  30.9.2019    18.10.2019 
11940383   Homola Team s.r.o
Kopčianska 82/F,85101 Bratislava
35702192  faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej  656,59 
vrátane DPH
nie  áno  30.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940382   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  faktúra za kopírovací papier  208 
vrátane DPH
áno  áno  27.9.2019    18.10.2019 
11940381   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa  84 
vrátane DPH
nie  áno  27.9.2019  07.10.2019  18.10.2019 
11940380   Europapier slovensko s.r.o
panónska cesta 40,85245 Bratislava
31344381  faktúra za hygienicke potreby  91,73 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  17.09.2019  18.10.2019 
11940379   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za medox kyslík.med.pl  35,99 
vrátane DPH
áno  áno  26.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940378   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019  17.10.2019 
11940377   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019  17.10.2019 
11940373   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaś  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.9.2019  24.09.2019  17.10.2019 
11940372   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  209,45 
vrátane DPH
áno  áno  1.7.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940370   Coachingplus o.z
Cabanova 42,84102 Bratislava
42127131  faktúra za školenie K.Dobrovodskej  95 
bez DPH
nie  áno  16.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940369   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava
35974737  faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej  432 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940368   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflová 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  83,25 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940366   Blad s.r.o
Klincova 35,82108 Bratislava
50655787  faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej  681,60 
vrátane DPH
nie  áno  4.9.2019  27.09.2019  17.10.2019 
11940365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  664 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940361   3lobit o.z
Jégeho 5,82108 Bratislava
30851491  faktúra za školenie L.Norková  69 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940360   Inštitút rodinnej terapie o.z
Dielenská kružná 4,03861 Vrútky
42434271  faktúra za účasť na seminári T.Harvanová  76 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť