Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940295   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019.  351,91 € 
vrátane DPH
RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940294   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
359584639  FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA.  78,00 € 
vrátane DPH
  92/2019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940293   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
03477623  FA za odpadový kontajner 5m3.  216,00 
bez DPH
  902019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940288   Orange Slovensko a.s.
Metodovaá 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 6.11. do 5.12.2019  292,32 € 
vrátane DPH
372/Ol/2017    12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940287   Songbrid s.r.o.
Štefana Majera5,84106 Bratislava
51951355  FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019  220,00 
bez DPH
  89/2019  12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940286   OGASS s.r.o.
OľDZA 46, 93039 Oľdza
47515112  FA za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne v CDR.  220,00 € 
bez DPH
  88/2019  12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mági Internet L za obdobie 01.11.30.11.2019, Veľký Biel Obchodná 8.  13,56 € 
vrátane DPH
9922756236    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019.  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940283   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019  4133,96 € 
vrátane DPH
RD č.608/2015    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940282   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019.  90,39 € 
bez DPH
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940280   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topočianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard November 2019, Byt MD Strečianská Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940279   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940277   Súkromné Centrum ŠPP
Hrudky 71, 90025Chorvátsky Grób
51001128  FA za služby Špeciálno -pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH
  86/2019  12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940275   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilný telefón pre zamestnanca   6,00 € 
vrátane DPH
č.372/O1/2017    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940274   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby za obdobie 10/2019.  192,00 
bez DPH
  Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020  08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH
  87/2019  8.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940268   J-TRADEBUILD s.r.o.
1.mája 24,90029 Nová Dedinka
46071164  FA za servis a ročnú údržbu kotla NA Železničnej 45 Bernolákovo a servis kotla na Obchodnej 8 Veľký Biel.  552,00 
vrátane DPH
  85/2019  31.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940266   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská,134/A,83207 BA
31388027  FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber.  367,03 € 
vrátane DPH
  69/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940265   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,83207 BA
31388027  FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah.  182,28 € 
vrátane DPH
  85/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940264   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec
14053179  Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky.  642,00 € 
vrátane DPH
  80/2019  25.10.2019  07.11.2019  29.10.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH
  82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940262   Damedis,s.r.o.
Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED
269313664  FA za tonery v zmysle objednávky.  91,57 € 
bez DPH
  79/2019  25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940260   Kálmán Ladislav
Sokolská 1623/13
53365760  FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel.  30,0 
bez DPH
  68/2019  21.10.2019  24.10.2019  23.10.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH
  78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava
50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH
  75/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť