Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940025   OVN s.r.o.
Veľkomoravská 2162/168 Trenčín
46953981  FA za postele masív EUREKA 90 preddavok  750,00 
vrátane DPH
  102019  04.02.2019  07.02.2019  11.3.2019 
11940104   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019  780,16 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.05.2019  09.05.2019  13.5.2019 
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019    25.6.2019 
11940321   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020.  818,00 € 
bez DPH
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940173   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019.  818,00 € 
bez DPH
  57,58/2019  15.07.2019  17.09.2019  17.7.2019 
11940156   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  818,05 € 
vrátane DPH
    02.07.2019    3.7.2019 
11940021   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  Fa za vodné stočné 13.12.18-12.01.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  822,50 
vrátane DPH
PZ000490043_011    29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
11940072   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo.  849,25 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940077   KIKA Nábytok Slovensko s.r.o
Galvániho ,82104 Bratislava
35883103  FA za sedaciu súpravu BRENTO 1ks a 2ks taburetky LENNY do domu Železničná 45 Bernolákovo.  858,88 € 
vrátane DPH
  23/2019  01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940124   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19  878,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940183   Jozef Lukovič
Potočná 775/11 90027 Bernolákovo
11634430  FA za opravu havárie na vodovodnom potrubí v zmysle objednávky.  890,00 € 
bez DPH
  59/2019  26.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
11940039   OVN s.r.o.
Veľkomoravská 2162/168 Trenčín
46953981  FA za postele a rošty do domu  895,00 
bez DPH
  102019  19.02.2019  25.02.2019  11.3.2019 
11940043   Free Port s.r.o.
Športová 2757 02401 Kysucké N mesto
44165684  FA za stolíky sedačku do domu ...  961,36 
vrátane DPH
  52019  20.02.2019  25.02.2019  11.3.2019 
11940185   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo.  969,62 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    05.08.2019  07.08.2019  12.8.2019 
11940199   Miroslav Urbánek, MAX SPORT
Priekopská 76,03608 Martin
33928088  FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019  1090.00 
bez DPH
    16.08.2019  21.08.2019  19.8.2019 
11940179   Renar Slovakia s.r.o
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo  1152,00 € 
vrátane DPH
  47/2019  25.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
11940023   OU Bernblákovo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
00304662  Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad.  1154,00 
vrátane DPH
    01.02.2019  07.02.2019  11.3.2019 
11940330   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky.  1182,56 € 
vrátane DPH
  99/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940335   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  1371,60 € 
vrátane DPH
  101/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940299   Pavol Murín
Síhelné č.152, 02946 Síhelné
41352289  FA za opravu zatečenej omietke a následne ich vyspravenie - maľovanie vo vstupnej hale.   1450,00€ 
bez DPH
  94/2019  25.11.2019  04.12.2019  26.11.2019 
1194003   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019  1492,69 
vrátane DPH
P1374/2015    04.01.2019  14.01.2019  9.1.2019 
11940204   Občianské združeni S rešpektom
Klincová 19,82108 Bratislava 2
42413591  FA za školenie komunikačných zručností Rešpektovať a byť rešpektovaný usporiadané c CDR Bernolákovo v zmysle objednávky.  1580,00 € 
bez DPH
  25/2019  20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH
P13742015    02.04.2019  05.04.2019  4.4.2019 
11940050   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    05.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940032   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
357543565  FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940038   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava
35849436  FA za nákup zariadenie do domu .  1987,46 
vrátane DPH
  8/2019  18.02.2019  25.02.2019  11.3.2019 
11940102   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10,91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  2008,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  26.04.2019  07.05.2019  13.5.2019 
11940302   MAgna Energia, a.s.
Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101Piešťany
35743565  FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel.  2074,08 € 
bez DPH
P3376/2019    04.09.2019  11.09.2019  9.9.2019 
11940189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
03574365  FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019    3.7.2019 
11940135   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    11.06.2019  14.06.2019  12.6.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940093   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019  2358,72 € 
bez DPH
zmluva 2019    15.04.2019    17.4.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH
RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940024   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019  3560 
vrátane DPH
RD6081/2015    01.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
1194002   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019.  3636,60 € 
vrátane DPH
6801/2015    04.01.2019    9.1.2019 
11940048   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019  3762,00 
vrátane DPH
RZ6081/2015    04.03.2019  08.03.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť