
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/2019 | OfficeDEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | tonery | 199,21€ vrátane DPH |
17/2019 | 15.5.2019 | 203.5.2019 | 25.6.2019 | |
| 47/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 2/19 4 obj. | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 22.2.2019 | 026.2.2019 | 23.4.2019 | |
| 340/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov | -262,00 vrátane DPH |
99/2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | ||
| 205/2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o Ružinovská 10, 820 07 Bratislava |
35945249 | pracovná zdravotná služba 7/2019 | 93,6 vrátane DPH |
áno | 1.8.2019 | 2.8.2019 | ||
| 204/2019 | IKEA Bratislava s.r.o Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | vyúčtovacia fa k zálohovej faktúre 200/2019 | 0 bez DPH |
50/2019 | 31.7.2019 | 2.8.2019 | ||
| 203/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 13.6.-12.7.2019 Stavbárska BA | 225,13 vrátane DPH |
áno | 30.7.2019 | 2.8.2019 | ||
| 201/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 17.7.-16.8.2019 | 284,48 vrátane DPH |
áno | 29.7.2019 | 2.8.2019 | ||
| 16/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis | -867,-€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.4.2019 | ||
| 10/2019 | Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36174319 | terapeutické pomôcky | 414,-€ vrátane DPH |
81/2018 | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 9/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 4 opbjetky, 1/19 | 1 010,27€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 8/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné, sk. 2, 20.11.-19.12.18 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 7/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné tel. 12/18 | 254,85€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 6/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 3,11.11.-10.12.2018 | 60,18€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 5/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, BA ,13.11.-12.12.2018 | 218,45 € vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 4/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/18 | 197,78€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 3/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 201,60€ vrátane DPH |
áno | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 2/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet pre sk. 1-3, 1/19 | 41,82€ vrátane DPH |
áno | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 1/2019 | Heriban Martin Súkennícka 26,900 01 Modra |
45333203 | odvoz odpadu, sk.3 | 264,- € vrátane DPH |
109/2018 | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 15/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na stravu zverencov 1/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 13/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie 1/2019 RD | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 12/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukazy 1029 ks/3,60€ | 3704,40€ vrátane DPH |
áno | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 11/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady Nová 9, Pezinok | 346,43€ vrátane DPH |
áno | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 17/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné sk. 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 21.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 22//2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, admin. | 60,-€ vrátane DPH |
1/2019 | 22.1.2019 | 24.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 21/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia, BA 12/18 | 637,86 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 24.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 32/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady 12/18 | 369,83€ vrátane DPH |
áno | 17.1.2019 | 01.02.2019 | 18.4.2019 | |
| 31/2019 | ŠJ pri ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava pre zverencov 2/19 | 192,94€ vrátane DPH |
áno | 23.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 30/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na stravu pre zverencov 2/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 23.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 29/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, admin. | 60,-€ vrátane DPH |
2/2019 | 23.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 28/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.telefón | 1,-€ vrátane DPH |
áno | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 27/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.telefón | 1,-€ vrátane DPH |
áno | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 26/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.telefón | 1,-€ vrátane DPH |
áno | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 25/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.telefón | 1,-€ vrátane DPH |
áno | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 24/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.telefón | 1,-€ vrátane DPH |
áno | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 23/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.telefón | 1,-€ vrátane DPH |
áno | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 19/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné BA | 180,55€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 18/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 3 | 49,04€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 37/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia sk. 1 | 50,11€ vrátane DPH |
áno | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 18.4.2019 |