Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
145/2019   ANIMATEAM s.r.o.
Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce
46422811  tanečný krúžok  32,- € 
vrátane DPH
  30/2019  31.5.2019  06.06.2019  10.7.2019 
144/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov  90,- € 
vrátane DPH
  34/2019  31.5.2019  11.06.2019  10.7.2019 
143/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné, BA  198,38 € 
vrátane DPH
áno    31.5.2019  06.06.2019  10.7.2019 
142/2019   OneToo s.r.o.
Mostová 20, 034 01 Ružomberok
46677747  tonery  124,50 € 
vrátane DPH
  35/2019  28.5.2019  03.06.2019  10.7.2019 
141/2019   MURO-Pavel Lavrovič
Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava
17354463  skúšky drobných spotrebičov  118,79 € 
vrátane DPH
  26/2019  27.5.2019  03.06.2019  10.7.2019 
140/2019   MURO-Pavel Lavrovič
Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava
174354463  revízia elektroinštalácie  500,- € 
vrátane DPH
  26/2019  27.5.2019  03.06.2019  10.7.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
139/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné Pod Vinicami 33 Modra  71,33 € 
vrátane DPH
áno    27.5.2019  03.06.2019  10.7.2019 
138/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny  219,23 € 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019  10.7.2019 
137/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné - Modra, Podhorská 9  26,75€ 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019  10.7.2019 
136/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava 6/19  70,31 € 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019  25.6.2019 
135/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  náklady na prípravu stravy 6/19  22,40 € 
vrátane DPH
áno    23.5.2019  03.06.2019  25.6.2019 
134/2019   Mgr. Klaudia Trojanová
Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok
41116968  klinicko psychologická intervencia  30,- € 
vrátane DPH
  19/2019  23.5.2019  03.06.2019  25.6.2019 
133/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava 6/19  282,04 € 
vrátane DPH
áno    22.5.2019  03.06.2019  25.6.2019 
132/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  réžia stravy-6/19  67,20 € 
vrátane DPH
áno    22.5.2019  03.06.2019  25.6.2019 
131/2019   RadioLAN s.r.o.
KUklovská 9, 841 05 Bratislava
35892641  internet 5/19 sk.3  12,90 € 
vrátane DPH
áno    21.5.2019  23.05.2019  25.6.2019 
130/2019   Ing. Viliam Antal
Levočská 11, 851 01 Bratislava
174474247  znalecký posudok - BA  490,- € 
vrátane DPH
  24/2019  21.5.2019  23.05.2019  25.6.2019 
13/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka el.energie 1/2019 RD  237,19€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
129/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  prevádzkové náklady 4/19  489,96 € 
vrátane DPH
áno    21.5.2019  23.05.2019  25.6.2019 
128/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 5/19  39,89 € 
vrátane DPH
áno    20.5.2019  23.05.2019  25.6.2019 
127/2019   OfficeDEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  tonery  199,21€ 
vrátane DPH
  17/2019  15.5.2019  203.5.2019  25.6.2019 
126/2019   Andrea shop s.r.o.
Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
36277151  vyúčtovacia fa ku KDF 113/2019  0,00€ 
vrátane DPH
  22/2019  14.5.2019  07.05.2019  25.6.2019 
125/2019   Pre rodinu OZ
Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec
04255261  skupinová supervízia  495,- € 
vrátane DPH
  11/2019 12/2019  13.5.2019  22.05.2019  25.6.2019 
124/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov GR  60,-€ 
bez DPH
  25/2019  13.5.2019  23.05.2019  25.6.2019 
123/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  el.energia 4/19 BA  570,42 € 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  22.05.2019  25.6.2019 
122/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné-stočné sk. 1  64,62€ 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  15.05.2019  25.6.2019 
121/2019   Piešťanský klokan
Hošťáky 1033/26, 921 01 Piešťany
42403120  letné tábory  1.142,50 € 
vrátane DPH
  31/2019  10.5.2019  13.05.2019  25.6.2019 
120/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  prevádzkové náklady 3/19  489,96 € 
vrátane DPH
áno    9.5.2019  13.05.2019  25.6.2019 
12/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  stravné poukazy 1029 ks/3,60€  3704,40€ 
vrátane DPH
áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
119/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 1.205 ks/3,60€  4.338,- € 
vrátane DPH
áno    9.5.2019  22.05.2019  25.6.2019 
118/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia 5/19 domčeky  237,19€ 
vrátane DPH
áno    7.5.2019  22.05.2019  25.6.2019 
117/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 4/19  187,40 € 
vrátane DPH
áno    6.5.2019  13.05.2019  25.6.2019 
116/2019   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  internet, admin. 5/19  9,98 € 
vrátane DPH
áno    6.5.2019  13.05.2019  25.6.2019 
115/2019   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  internet 5/19 sk. 1  9,98 € 
vrátane DPH
áno    6.5.2019  13.05.2019  25.6.2019 
114/2019   RSB s.r.o.
Mierová 4,902 01 Pezinok
35878088  itnernet 5/19, sk. 2  13,94 € 
vrátane DPH
áno    6.5.2019  10.05.2019  25.6.2019 
113/2019   Andrea shop s.r.o.
Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
36277151  chladnička pre adm.  263,98 € 
vrátane DPH
  22/2019  3.5.2019  07.05.2019  25.6.2019 
112/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  vyúčtovania fa ku KDF 100/2019  0,00€ 
vrátane DPH
  20/2019  3.5.2019  29.04.2019  25.6.2019 
111/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019  0,00€ 
vrátane DPH
  20/2019  3.5.2019  29.04.2019  25.6.2019 
110/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4 objekty, 5/19  1.362,74 € 
vrátane DPH
áno    2.5.2019  13.05.2019  25.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť