Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, sk. 2  26,75€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  11.02.2019  11.4.2019 
19/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné BA  180,55€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
18/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, sk. 3  49,04€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
17/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné,stočné sk. 1  64,62€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  21.01.2019  11.4.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019    11.4.2019 
15/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  réžia na stravu zverencov 1/19  61,60€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra
31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
13/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka el.energie 1/2019 RD  237,19€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
12/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  stravné poukazy 1029 ks/3,60€  3704,40€ 
vrátane DPH
áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
11/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  prevádzkové náklady Nová 9, Pezinok  346,43€ 
vrátane DPH
áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
9/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 opbjetky, 1/19  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
8/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné,stočné, sk. 2, 20.11.-19.12.18  26,75€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
7/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobilné tel. 12/18  254,85€ 
vrátane DPH
áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
6/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, sk. 3,11.11.-10.12.2018  60,18€ 
vrátane DPH
áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
5/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, BA ,13.11.-12.12.2018  218,45 € 
vrátane DPH
áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
4/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/18  197,78€ 
vrátane DPH
áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
3/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón  201,60€ 
vrátane DPH
áno    2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
2/2019   RSB s.r.o.
Mierová 4,902 01 Pezinok
35878088  internet pre sk. 1-3, 1/19  41,82€ 
vrátane DPH
áno    2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
22//2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  1/2019  22.1.2019  24.01.2019  11.4.2019 
86/2019   TECPROM-trifit
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
34099662  oprava tlačiarne Konica  108,.90 € 
vrátane DPH
  10/2019  8.4.2019  10.04.2019  20.5.2019 
339/2019   Pre rodinu, OZ
Hviezdoslavova 3, 90301 Senec
04255261  vzdelávanie profesionálnych rodičov 22.11.2019  240,00 
bez DPH
  100/2019  28.11.2019  05.12.2019  4.12.2019 
318/2019   Pohrebná služba MEMORIA BOSCO, spol. s.r.o
Dunajská 37, 81108 Bratislava
35889934  kremácia zosnulého  496,04 
vrátane DPH
  101/2019  12.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
335/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov zo septika AB Nová  70,00 
bez DPH
  102/2019  26.11.2019  09.12.2019  4.12.2019 
338/2019   RASTAMAMA
Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok
42447542  prednáška o protidrogovej prevencii pre deti  60,00 
bez DPH
  103/2019  27.11.2019  09.12.2019  4.12.2019 
362/2019   OBORIL, s.r.o.
Covateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava
50583711  periodická kontrola a servis hasiacich prístrojov  561,25 
vrátane DPH
  104/2019  11.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
360/2019   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  kancelárske potreby  145,33 
vrátane DPH
  105/2019  11.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
348/2019   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  kancelárske potreby  278,40 
vrátane DPH
  105/2019   09.12.2019  12.12.2019  2.1.2020 
412/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  interiérové vybavenie  364,75 
vrátane DPH
  106/2019  07.01.2020  13.12.2019  15.1.2020 
369/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov zo septika  70 
bez DPH
  106/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
361/2019   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  interiérové vybavenie, materiál  155,88 
vrátane DPH
  107/2019  11.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
389/2019   USD s.r.o
Vajanského 58, 900 01 Modra
36802689  Čerpanie sociálneho fondu - stravovanie zamestnancov  285,14 
vrátane DPH
  108,118/2019  19.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
1/2019   Heriban Martin
Súkennícka 26,900 01 Modra
45333203  odvoz odpadu, sk.3  264,- € 
vrátane DPH
  109/2018  2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
359/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  zálohová fa na dodávku interiérového vybavenia  364,75 
vrátane DPH
  109/2019  10.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
125/2019   Pre rodinu OZ
Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec
04255261  skupinová supervízia  495,- € 
vrátane DPH
  11/2019 12/2019  13.5.2019  22.05.2019  25.6.2019 
368/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  interiérové vybavenie, drobné spotrebiče - vyúčtovacia faktúra k DF 364/2019  176,60 
vrátane DPH
  110/2019  16.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
364/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia  176,60 
vrátane DPH
  110/2019  11.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
388/2019   Marian Bagita - Dual BP
Obrancov mieru 6/11, 946 03 Kolárovo
35464011  ochranné pracovné pomôcky  149,28 
vrátane DPH
  111/2019  19.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
370/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov zo septika  70 
bez DPH
  112/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
371/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  záloha na dodávku tonerov do tlačiarní  384,40 
vrátane DPH
  113/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť