Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo
03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH
  123/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040030   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37188342  FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo.  993,00€ 
vrátane DPH
  06/2020  05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH
  1392020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040360   Tomáš Minárik
Halová 19, 851 01 Bratislava
44547374  Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo.  940,00 
bez DPH
  1262020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040269   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo  910,00 
bez DPH
  902020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040158   M M Facility Services
Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre
51044820  FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky.  907,15 € 
vrátane DPH
  45/2020  11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040230   Stanislav Rozum-Muco
Budatínska 3083/31,85105Bratislava
43345280  FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu.  850,00 
bez DPH
  792020  18.08.2020  20.08.2020  2.9.2020 
1204116   TESCO STORES SR a.s
cesta na Senec2,82104 Bratislava
31321828  FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks.  840,00 € 
bez DPH
  34/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040373   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR.  806,40 
vrátane DPH
  1332020  21.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava
46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH
  26/2020  04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec
14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH
  38/2020  20.05.2020  22.05.2020  27.5.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava
30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH
22020    15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040089   Partricius. sk s.r.o.
Rastislavova 100, 04001 Košice Juh
50760815  FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€.  750,00 € 
vrátane DPH
  22/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany
35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH
P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040367   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo.  703,54 
vrátane DPH
  1302020  18.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina
51865467  Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019.  658,32 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040047   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina
51865467  FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020.  643,73€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040238   Jozef Badánik- BADAS
K Salvu12, 03401 Ružomberok
14175401  FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020.  614,00 € 
vrátane DPH
  82/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020  23.3.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040305   AQUAFIND s.r.o.
B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva
47145714  Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo.  576,00 
vrátane DPH
  1002020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec
14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH
  1022020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040361   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo.  557,28 
vrátane DPH
  1282020  17.12.2020  21.12.2020  8.1.2021 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020  4.8.2020 
1204101   J-TRADE BUILD s.r.o.
1. mája, 90029 Nová Dedinka
46071164  FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo  520,67 € 
vrátane DPH
  19/2020  08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040369   Donoci s.r.o.
Pražská 2532/4, 678 01 Blansko
47539569  Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky.   494,06 
vrátane DPH
  1312020  21.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040378   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov
51231735  Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR.  492,00 
vrátane DPH
  1362020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH
  32/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040043   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14,Bratislava
31327681  FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks  465,43 
vrátane DPH
  052020  12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040165   Stredosôovenska energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020.  458,55 € 
vrátane DPH
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017    16.06.2020  22.06.2020  22.6.2020 
12040061   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37184342  FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo.  450,00€ 
vrátane DPH
  15/2020  05.03.,2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040137   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo.  440,10 € 
vrátane DPH
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH
PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040060   Pavol Murín
Sihelné 152 ,02946 Sihelné
41352289  FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa.  433,50 € 
bez DPH
  13/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040180   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020.  425,75 € 
vrátane DPH
PZ000190043_011    26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040206   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji
35954639  FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia.  404,80 € 
vrátane DPH
  69/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť