Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH
PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040264   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020   13,86 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH
uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektriny CDR  303,42 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica
34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH
  672020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH
  882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica
34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH
  542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020  47,93 
vrátane DPH
9924487543     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040250   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020   128,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek  862020  09.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020  256,32,- € 
vrátane DPH
372/OI/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040246   Kancelária 24h s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava
46493000  Faktúra za archivačné skrine 2 ks  327,17,- € 
vrátane DPH
  85/2020  08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040245   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020  123,69,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH
52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH
RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040240   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za maliarske a natieračské práce   180,- € 
bez DPH
  84/2020  07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040239   OZ Artea
Sibírska 65, 83102 Bratislava III
42139201  FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020.  55,00€ 
bez DPH
  83/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040238   Jozef Badánik- BADAS
K Salvu12, 03401 Ružomberok
14175401  FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020.  614,00 € 
vrátane DPH
  82/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040237   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl2020.  154,61 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42.,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040234   BVS, a.s.
P%rešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020.  385,62 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040233   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020.  270,00 € 
bez DPH
  76/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040232   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020.  240,00 € 
bez DPH
  80/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040231   Pavol Murín
Sihelné č.152,02946 Sihelné
41352289  FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo.  4990,00 € 
bez DPH
  61/2020  24.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040230   Stanislav Rozum-Muco
Budatínska 3083/31,85105Bratislava
43345280  FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu.  850,00 
bez DPH
  792020  18.08.2020  20.08.2020  2.9.2020 
12040229   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040228   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020  335,10 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040227   Isper Slovakia a.s.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard 8/2020.  14,90€ 
vrátane DPH
76038/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040226   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020.  32,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť