Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040151   Isper Slovákia, s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard / Jún 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020  20.5.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH
76038    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040014   ISPERA Slovakia
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  Fa za Internet/Standard 1/2020  14,90 € 
vrátane DPH
č.z.76038    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava
466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH
76038    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka
46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH
  922020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040170   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 90029 Nová Dedinka
46071164  FA za nastavenie kotlov na letný režim na Železničnej 45, Bernolákovo a Obchodná 8 Veľký Biel.  81,60 € 
vrátane DPH
  49/2020  22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
1204101   J-TRADE BUILD s.r.o.
1. mája, 90029 Nová Dedinka
46071164  FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo  520,67 € 
vrátane DPH
  19/2020  08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040218   Jana Takáčová
Trnavská 17, 90027 Bernolákovo
43710718  FA za tepovanie :gauč rohový,váľanda 4ks, kreslo rozťahovacie 2ks a koberec 8m2.  110,00 € 
bez DPH
  74/2020  07.08.2020  10.08.2020  17.8.2020 
12040050   Jiří Štefan
Žižková 475 Lázne Bělohrad
66316669  FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks .  40,85 € 
vrátane DPH
  11/2020  24.02.2020  26.02.2020  2.3.2020 
12040238   Jozef Badánik- BADAS
K Salvu12, 03401 Ružomberok
14175401  FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020.  614,00 € 
vrátane DPH
  82/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040176   JUDr Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO.  78,00 € 
vrátane DPH
18/2019ič.2864    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
120402202   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020  78,00 € 
bez DPH
18/2019č.2864    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040114   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
    22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
10/2019    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040052   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 .  78,00€ 
bez DPH
18/2019    25.02.2020  27.02.2020  2.3.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH
  1172020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH
  1182020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040150   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13,90301 Senec
52365760  FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel.  30,00€ 
bez DPH
  42/2020  08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040149   Kálman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén.  105,00€ 
bez DPH
  41/2020  08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040246   Kancelária 24h s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava
46493000  Faktúra za archivačné skrine 2 ks  327,17,- € 
vrátane DPH
  85/2020  08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040216   Krtkovanie ZSK s.r.o.
Oblôková 1832/31,91701 Trnava
51902877  FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo.  108,00€ 
vrátane DPH
  68/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040059   KVF, s.r.o.
Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji
504431854  FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel.  66,00€ 
vrátane DPH
  14/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040374   Lamitec spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
35710691  Faktúra za kancelárske potreby.  136,91 
vrátane DPH
  1342020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040271   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48158836  Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss)  29,45 
vrátane DPH
  932020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH
  1162020  27.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť