Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH
  1112020  18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040162   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020.  24,41 € 
vrátane DPH
9121118263    12.06.2020  16.06.2020  16.6.2020 
12040017   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019.  24,00€ 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040056   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5,83101 Bratislava
35770929  FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021.  23,50 
vrátane DPH
    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040291   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks   19,60 
vrátane DPH
  992020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040083   MAnutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava
35885815  FA za dodanie Laminovacej fólie .  19,80 € 
vrátane DPH
  21/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9
26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH
  36/2020  18.05.2020  20.05.2020  20.5.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH
9922756236     09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH
9922756236     12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040229   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040196   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio Internet L za obdbie od 01.07.-31.07.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040161   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.06.2020  16.06.2020  16.6.2020 
12040129   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236 1010374204    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany
00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040070   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040010   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    09.01.2020    10.1.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH
PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH
76038/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH
76038/2017    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040227   Isper Slovakia a.s.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard 8/2020.  14,90€ 
vrátane DPH
76038/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040198   ISPER Slovakia ,s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040151   Isper Slovákia, s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard / Jún 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020  20.5.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH
76038    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH
76038    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava
466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH
76038    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7
00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040014   ISPERA Slovakia
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  Fa za Internet/Standard 1/2020  14,90 € 
vrátane DPH
č.z.76038    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť