Faktúry 2020 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2020006   Slovnaft, a.s.
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  EVO 95  61,05 
bez DPH
HZ 12/2008    06.01.2020  06.01.2020  4.12.2020 
2020006   Slovnaft, a.s.
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  EVO 95  61,05 
bez DPH
HZ 12/2008    06.01.2020  06.01.2020  5.3.2020 
2020005   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23
31361081  odber PHM nafta+natural95 18.12.-31.12.2019  264,74 
bez DPH
HZ 11/2008    02.01.2020  02.01.2020  4.12.2020 
2020004   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23
31361081  odber PHM natural 95 01.12.-17.12.2019  52,97 
bez DPH
HZ 11/2008    02.01.2020  02.01.2020  4.12.2020 
2020003   Slovak Telekom
817 62 Bratislava Bajkalská 28
35763469  Slovak Telekom mobil 11-12/2019  17,15 
bez DPH
HZ 04/2019    02.01.2020  09.01.2020  4.12.2020 
2020002   Slovak Telekom
817 62 Bratislava Bajkalská 28
35763469  Slovak Telekom mobil 11-12/2019  47,96 
bez DPH
HZ 04/2019    02.01.2020  09.01.2020  4.12.2020 
2020005   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23
31361081  odber PHM nafta+natural95  264,74 
bez DPH
HZ 11/2008    02.01.2020  02.01.2020  4.12.2020 
2020001   MAGNA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12/2020  2653,32 
bez DPH
HZ 07/2015    02.01.2020  03.01.2020  4.12.2020 
2020004   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23
31361081  odber PHM natural 95  52,97 
bez DPH
HZ 11/2008    02.01.2020  02.01.2020  4.12.2020 
2020003   Slovak Telekom
817 62 Bratislava Bajkalská 28
35763469  Slovak Telekom mobil 11-12/2019  17,15 
bez DPH
HZ 04/2019    02.01.2020  09.01.2020  4.12.2020 
2020002   Slovak Telekom
817 62 Bratislava Bajkalská 28
35763469  Slovak Telekom mobil 11-12/2019  47,96 
bez DPH
HZ 04/2019    02.01.2020  09.01.2020  4.12.2020 
2020001   MAGNA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12/2020  2653,32 
bez DPH
HZ 07/2015    02.01.2020  03.01.2020  4.12.2020 
2020005   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23
31361081  odber PHM nafta+natural95  264,74 
bez DPH
HZ 11/2008    02.01.2020  02.01.2020  5.3.2020 
2020004   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23
31361081  odber PHM natural 95  52,97 
bez DPH
HZ 11/2008    02.01.2020  02.01.2020  5.3.2020 
2020003   Slovak Telekom
817 62 Bratislava Bajkalská 28
35763469  Slovak Telekom mobil 11-12/2019  17,15 
bez DPH
HZ 04/2019    02.01.2020  09.01.2020  5.3.2020 
2020002   Slovak Telekom
817 62 Bratislava Bajkalská 28
35763469  Slovak Telekom mobil 11-12/2019  47,96 
bez DPH
HZ 04/2019    02.01.2020  09.01.2020  5.3.2020 
2020001   MAGNA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12/2020  2653,32 
bez DPH
HZ 07/2015    02.01.2020  03.01.2020  5.3.2020 
2020504   Kallosshop.sk
943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1433/53
43521967  natáčky na vlasy pomôcka  12,75 
bez DPH
  102b/2020      5.1.2021 
2020097   neobsadené číslo Softip
     
bez DPH
        4.12.2020 
 
  47638.27   
bez DPH
        4.12.2020 
 
  183942.33   
bez DPH
        4.12.2020 
640   167549.43
167549.43
  143987.00   
bez DPH
        4.12.2020 
630   284125.70
284125.70
  229929.00   
bez DPH
        4.12.2020 
620   402747.47
355109.20
  370873.00   
bez DPH
        4.12.2020 
z toho 614/odmeny   136304.06
     
bez DPH
        4.12.2020 
610   1139008.00
1002703.94
  1061154.00   
bez DPH
        4.12.2020 
ROK 2019  
po úprave (bez odmien)
00000000     
bez DPH
        4.12.2020 
 
  47638.27   
bez DPH
        4.9.2020 
 
  183942.33   
bez DPH
        4.9.2020 
640   167549.43
167549.43
  143987.00   
bez DPH
        4.9.2020 
630   284125.70
284125.70
  229929.00   
bez DPH
        4.9.2020 
620   402747.47
355109.20
  370873.00   
bez DPH
        4.9.2020 
z toho 614/odmeny   136304.06
     
bez DPH
        4.9.2020 
610   1139008.00
1002703.94
  1061154.00   
bez DPH
        4.9.2020 
ROK 2019  
po úprave (bez odmien)
00000000     
bez DPH
        4.9.2020 
2020097   neobsadené číslo Softip
     
bez DPH
        8.4.2020 
Interné číslo   Dodávateľ
Adresa dodávateľa
00000000  Fakturované plnenie  Hodnota plnenia 
bez DPH
Zmluva  Objednávka  Dátum doručenia faktúry  Dátum zaplatenia faktúry  5.1.2021 
2019541   tonery
60.00
00000010  147a/2019  12-09-19 
bez DPH
Full servis-Ján Bureš  851 01 Bratislava, Černyševského 29  36910813    4.12.2020 
2019540   psychodiagnostické testy
313.50
00000028  167/2019  12-20-19 
bez DPH
Psychodiagnostika , a.s.  811 07 Bratislava, Mickiewiczova 2  31753485    4.12.2020 
2019539   zrážky 201911
89.58
00000014  .05/2013  12-27-19 
bez DPH
BVS, a.s.  826 46 Bratislava, Prešovská 48  35850370    4.12.2020 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť