Faktúry 2020 (CDaR Bratislava - Učiteľská)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
168   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava zamestnanci 6/2020  3462,30 
vrátane DPH
26698/2019  33/2020  13.7.2020  16.07.2020  30.7.2020 
52   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava zamestnanci za 2/2020  3480,22 
vrátane DPH
26698/2019  10/2020  11.3.2020  18.03.2020  19.3.2020 
14   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn nedoplatok 1.1.-30.4.2019  3615,81 
vrátane DPH
4007/2013    21.1.2020  23.01.2020  10.2.2020 
144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava v Máji 2020  3624,98 
vrátane DPH
26698/2019    10.6.2020  18.06.2020  10.7.2020 
226   IN-kanál, spol.s.r.o.
Mlynské luhy 19,821 06 Bratislava
35773308  oprava kanalizácie  3924,00 
vrátane DPH
  59/2020  1.10.2020  06.10.2020  26.10.2020 
15   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn preplatok 1.5. -20.12.2019  -1656,44 
vrátane DPH
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019    21.1.2020  07.02.2020  10.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Učiteľská

Tlačiť