
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340416 | Ing. Tomáš Chlipala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynových a tlakových zariadení - CDR Nová 809 | 1365 vrátane DPH |
91/23 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340193 | ZRKADLENIE, o.z. doc.PhDr. Stanislava Hunydiová, PhD Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Supervízia zamestnancov skupinová,individálna | 1320 bez DPH |
41/2023 | 20.4.2023 | 11.05.2022 | 12.5.2023 | |
12340314 | Profit Ján Baláž Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava |
37338773 | Posteľ s roštom a matracom 6 ks | 1260 vrátane DPH |
72/2023 | 28.6.2023 | 07.07.2023 | 26.7.2023 | |
123404234 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | NB Asus B1500, OFFICE 2021, Microsoft Bluetooth mouse, NB taška Targus | 1121 vrátane DPH |
56/2023 | 15.5.2023 | 01.06.2023 | 13.6.2023 | |
12340026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie rok 2023 RD Záhradná | 1035,35 vrátane DPH |
26/2022 Dohoda o pristúpení | 10.1.2023 | 17.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340235 | Spol.priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenskova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Konferencia vychovávateľov 18. -19.5.2023 7 vychovávateľov + 1 vodič | 1011 bez DPH |
55/2023 | 15.5.2023 | 19.05.2023 | 13.6.2023 | |
12340243 | Profit Ján Baláž Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava |
37338773 | Sedacia súprava LOTTA ľavý roh, NICOL taburetka | 935 vrátane DPH |
58/2023 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340601 | Ján Baláž PROFIT 04801 Rožňava Čučmianska dlhá 29 |
37338773 | Faktúra za kancelárske stoličky. | 910,- vrátane DPH |
139/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340163 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 4/2023 | 910 vrátane DPH |
151/22 | 4.4.2023 | 14.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340112 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 3/2023 | 910 vrátane DPH |
6303030497, 151/22 | 3.3.2023 | 15.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340062 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 2/2023 | 910 vrátane DPH |
151/22 | 7.2.2023 | 15.02.2023 | 17.2.2023 | |
12340247 | Cestovná kancelária GEMKO-TEKO Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Medzinárodná konferencia Grécko Leptokária 27.5.-2.6.2023 2 zamestnanci | 880 vrátane DPH |
57/2023 | 19.5.2023 | 26.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023 | 870,32 vrátane DPH |
160/22 | 13.2.2023 | 21.02.2023 | 23.3.2023 | |
12340168 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 12/22 - 3/23 2 objekty | 841,85 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 5.4.2023 | 03.05.2023 | 21.4.2023 | |
12340295 | PROMET TZrans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice |
31696651 | Medzinárodná konferencia Kaštel Štafilič 25.6.23-30.6.23 2 zamestnanci | 840 vrátane DPH |
68/2023 | 16.6.2023 | 22.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023 | 833,05 vrátane DPH |
160/22 | 10.3.2023 | 17.03.2023 | 18.4.2023 | |
12340589 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Faktúra za opravu výfuku, brzdových čeľustí, výmena remenice kľukového hriadeľa, pneumatiky + prezutie RV967CF,RV715CY,RV996CF,RV288BZ. | 805,- bez DPH |
137/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340266 | Spol.priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenskova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok športové hry CDR v Šamoríne 2.-3.5.2023 6 osôb | 786 bez DPH |
52/2023 | 26.5.2023 | 16.06.2023 | 23.6.2023 | |
12340325 | BEZE trading s.r.o. Kasárenská 1500/6, 943 01 Štúrovo |
47045205 | Ubytovanie v termíne 9.7. - 16.7.2023 pre 16 detí (časť 1.) | 767,17 vrátane DPH |
78/2023 | 3.7.2023 | 11.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340186 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2023 | 761,74 vrátane DPH |
160/22 | 18.4.2023 | 20.04.2023 | 12.5.2023 | |
12340315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 757,91 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 28.6.2023 | 25.07.2023 | 26.7.2023 | |
12340595 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553/151 049 25 Dobšiná |
30284651 | Faktúra za diagnostiku PC, servis internetu sieťe, inštaláciu tlačiarní, Windows, pasportizáciu počítačov, inštaláciu prídavných sieť. kariet, nastavenie Softipu, inštalácia certifikátov. | 755,55 bez DPH |
136/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340088 | Pergamon, spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery 12 ks | 745,80 vrátane DPH |
18/2023 | 16.2.2023 | 13.04.2023 | 23.3.2023 | |
12340540 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474. | 717,32 vrátane DPH |
10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | ||
12340290 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/23 | 716,77 vrátane DPH |
160/22 | 12.6.2023 | 20.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340241 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4/23 | 704,71 vrátane DPH |
160/22 | 15.5.2023 | 19.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL | 697,63 vrátane DPH |
5611854274 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340591 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -110. | 682,79 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340130 | Marián Petergáč Rožňavská 446, 049 21 Betliar |
37340841 | Sušička prádla EW7H578SC s medzikusom E4YHmKP3 | 664 vrátane DPH |
31/2023 | 15.3.2023 | 27.03.2023 | 18.4.2023 | |
12340329 | BEZE trading s.r.o. Kasárenská 1500/6, 943 01 Štúrovo |
47045205 | Ubytovanie 9.7.-16.7.2023 pre 16 detí (2. časť) | 662,83 vrátane DPH |
78/2023 | 3.7.2023 | 11.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340496 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - Nová 809. | 653,44 vrátane DPH |
160/22 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet | 637,60 vrátane DPH |
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok | 27.2.2023 | 03.03.2023 | 23.3.2023 | |
12340340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/40, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2023 | 599,15 vrátane DPH |
160/22 | 12.7.2023 | 20.07.2023 | 1.8.2023 | |
32300234 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023. | 575,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300254 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Nájomné za 11/2023 | 572,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 3010.2023 | 02.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340558 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY. | 571,32 vrátane DPH |
128/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340433 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina stredisko 110 - 8/23 | 567,05 vrátane DPH |
160/22 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340336 | DANATRANS, s.r.o. Kružná 34, 049 51 Kružná |
46429255 | Preprava zamestnancov dňa 8.7.2023 do Egru Maďarsko - výlet zamestnancov na kúpalisko zo SF | 550 vrátane DPH |
75/2023 | 11.7.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340531 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarske potreby, materiál. | 540,70 vrátane DPH |
125/2023 | 8.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340225 | MVDr. Viktor Végso Košická 2, 048 01 Rožňava |
35124261 | Dezinsekcia Nová 809, RD Záhradná | 540 bez DPH |
45/2023 | 10.5.2023 | 11.05.2023 | 13.6.2023 |