
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340032 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, prevádzka Sládkovičova 1645 Spišská Nová Ves |
48258946 | Dvere Vanilla 3D Orech 6 ks s kovaním | 536,50 vrátane DPH |
4/2023 | 10.1.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340031 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, prevádzka Sládkovičova 1645 Spišská Nová Ves |
48258946 | Dvere Vanilla 3D Orech s kovaním 6 ks | 536,49 vrátane DPH |
3/2023 | 10.1.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340436 | Optima Košice s.r.o. Tokajíska 4, 040 11 Košice |
36587052 | Oprava a údržba kopírovacích strojov + tonery | 534,90 vrátane DPH |
99/23 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340479 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL | 524,30 vrátane DPH |
5611854274 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340276 | Erika Góčová - Penzión Erika Dedinky 108, 049 73 Dedinky |
41289773 | Obed pre zamestnancov CDR dňa 2.6.2023 | 495 vrátane DPH |
67/2023 | 5.6.2023 | 08.06.2023 | 23.6.2023 | |
12340389 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 110 za 7/23 | 493,32 vrátane DPH |
160/22 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340086 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | toner, optický valec, oprava 2 ks tlačiarní | 465 vrátane DPH |
19/2023 | 16.2.2023 | 23.02.2023 | 23.3.2023 | |
12340375 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 457,99 vrátane DPH |
5611854274 | 04.08.2023 | 10.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340156 | MVDr. Viktor Végso Košická 2, 048 01 Rožňava |
35124261 | Dezinsekcia priestorov RD Hnilecká Dobšiná, 1 skupina v hlavnej budove Nová (ploštica) | 450 bez DPH |
38/2023 | 31.3.2023 | 12.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340140 | Gejza Laboda, prevádzka DIEGO Rožňava Škultétyho 499, 982 01 Tornaľa |
54895332 | Plávajúca podlaha s príslušenstvom RD Záhradná Dobšiná | 446,46 vrátane DPH |
34/2023 | 20.3.2023 | 27.03.2023 | 18.4.2023 | |
12340033 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, prevádzka Sládkovičova 1645 Spišská Nová Ves |
48258946 | Dvere Vanilla 3D Orech 5 ks s kovaním | 446,67 vrátane DPH |
5/2023 | 10.1.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
32300116 | Mesto Rožňava Šafárikova499/29, 04801 Rožňava |
00328758 | Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023. | 437,63 bez DPH |
Rozhodnutie 1620011282/2023 | 16.5.2023 | 29.09.2023 | 10.11.2023 | |
12340035 | Mesto Dobšiná SNP 553/151, 049 25 Dobšiná |
00328197 | Komunálny odpad 4. štvrťrok | 437,25 bez DPH |
VZN 178/2019 | 16.1.2023 | 25.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340499 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za PHL . | 432,97 bez DPH |
5611854274 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340462 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308. | 425,66 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340510 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner. | 421,- vrátane DPH |
121/2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340023 | Janka Šmelková ALTAIR Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná |
33449341 | Oprava, revízia hasiacich prístrojov, hadicového systému, nové hasiace prístroje | 421,20 vrátane DPH |
2/2023 | 5.1.2023 | 12.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340301 | Tomáš Fusko, servis vozidiel Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava Volksvagen Transporter tlmič, Volkswagen Up predné brzdy | 420 bez DPH |
74/2023 | 23.6.2023 | 30.06.2023 | 17.7.2023 | |
12340212 | KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | Päťzásuvková kartotéka pre formát A4 s dopravou 2 kusy | 408,58 vrátane DPH |
51/2023 | 27.4.2023 | 02.05.2023 | 19.5.2023 | |
12340498 | Marián Petergáč 04921 Betliar Rožňavská 446 |
00000000 | Fakturujeme Vám za práčku EW6FN528WC. | 399,- vrátane DPH |
118/23 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340486 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661. | 399,88 vrátane DPH |
117/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340417 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34, 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Zmena konfigurácie RS v kotolni - CDR Nová 809 | 399,94 bez DPH |
96/23 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340395 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - Palivová karta | 397,98 vrátane DPH |
5611854274 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | 4.9.2023 | |
12340588 | Ing. Milan Pamula 04925 Dobšiná Hronská 1215/5 |
45436606 | Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO. | 390,- bez DPH |
155/2022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
32300257 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023. | 390,- vrátane DPH |
Pozvánka | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | ||
12340330 | Ing. Milan Pamula Hronská 1215/5, 049 25 Dobšiná |
45436606 | Služby technika BOZP a technika PO za 1. polrok | 390 bez DPH |
155/2022 | 7.7.2023 | 21.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340190 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 386,31 vrátane DPH |
5611854274 | 19.4.2023 | 20.04.2023 | 12.5.2023 | |
12340237 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby PHL Citroen Nový C3 | 379,20 vrátane DPH |
50/2023 | 15.5.2023 | 17.05.2023 | 13.6.2023 | |
12340226 | Tomáš Fusko, servis vozidiel Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Volkswagen Up nové letné pneumatiky a prezutie 290,- €, prezutie 4 osobné motorové vozidlá 70,- € | 360 bez DPH |
53/2023 | 10.5.2023 | 15.05.2023 | 13.6.2023 | |
12340030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022 | 360,06 vrátane DPH |
26/2022 Dohoda o pristúpení | 10.1.2023 | 17.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340046 | Ing. Tomáš Chlipala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Odborná prehliadka a skúška plynového a tlakového zariadenia v RD Hnilecká 946/44 Dobšiná | 354 bez DPH |
10/2023 | 23.1.2023 | 03.02.2023 | 17.2.2023 | |
12340069 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 344,21 vrátane DPH |
5611854274 | 6.2.2023 | 08.02.2023 | 10.3.2023 | |
12340194 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet | 338,43 vrátane DPH |
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok | 20.4.2023 | 02.05.2023 | 12.5.2023 | |
12340136 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet | 338,43 vrátane DPH |
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok | 20.3.2023 | 03.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340503 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za telefóny, internet. | 330,54 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn vyúčtovanie spotreby 1. -4. 2023 RD Hnilecká | 330,30 vrátane DPH |
151/22 | 16.5.2023 | 26.05.2023 | 14.6.2023 | |
32300258 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300235 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Fakturujeme Vám nájomné11/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340497 | Mesto Dobšiná SNP 554/20 04925 Dobšiná |
00328197 | Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká. | 320,76 vrátane DPH |
VZN195/2022 | 11.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 |