Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340559   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier A4 80g Premier.  191,10 
vrátane DPH
19/16,110/2021  129/2023  24.11.2023  28.11.2023  29.12.2023 
12340558   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava
36582280  Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY.  571,32 
vrátane DPH
  128/2023  21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
12340556   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefóny,internet, telefón NP.  306,21 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
12340554   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská.  35,12 
vrátane DPH
85/O/2022,84/O/2022    21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
12340552   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za DIgi TV 11/2023 Hronská , Dobšiná.  13,60 
vrátane DPH
30556283    21.11.2023  23.11.2023  29.12.2023 
12340550   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná  12,10 
vrátane DPH
30080463    21.11.2023  23.11.2023  29.12.2023 
12340548   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná.  12,10 
vrátane DPH
30769277    21.11.2023  23.11.2023  29.12.2023 
12340546   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná  23,60 
vrátane DPH
37015379    21.11.2023  23.11.2023  29.12.2023 
12340544   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi TV 11/2023 Vlčia dolina1167, Dobšiná.  16,10 
vrátane DPH
30139954    21.11.2023  23.11.2023  29.12.2023 
12340542   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Faktúra za PHL.  448,45 
vrátane DPH
5611854274    21.11.2023  24.11.2023  29.12.2023 
12340541   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Faktúra za Tonery SAMSUNGCLT-Y404S SL-C430/C480 yellow,magenta,cyan,black.  240,- 
vrátane DPH
  127/2023  14.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340540   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474.  717,32 
vrátane DPH
    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340539   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473.  88,69 
vrátane DPH
160/22    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340538   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913472.  64,79 
vrátane DPH
160/22    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340537   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -4913470.  158,75 
vrátane DPH
160/22    10.11.2023  20.11.2023  29.12.2023 
12340536   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná  71,- 
vrátane DPH
150/22    10.11.2023  15.,11.2023  29.12.2023 
12340535   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava.  57,- 
vrátane DPH
5100307922    10.11.2023  15.11.2023  29.12.2023 
12340534   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava
36582280  Servis - oprava sedadla, bezpečnostných pásov - RV967CF.  166,32 
vrátane DPH
  126/2023  10.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340533   Peter Kračun - ELKRAN
04925 Dobšiná SNP 482/7
46839470  Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809.  85,24 
vrátane DPH
  124/2023  10.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340532   MVDr. Viktor Végső
04801 Rožňava Košická 1035/2
35124261  Dezinfekcia priestorov RD Záhradná 745, Dobšiná.  130,- 
bez DPH
  119/23  8,11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340531   PEMOcolor s.r.o.
Šafárikova 10 Rožňava 048 01
51427044  Faktúra za maliarske potreby, materiál.   540,70 
vrátane DPH
  125/2023  8.11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
12340529   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi TV 10/23.  12,10 
vrátane DPH
30769277    8.11.2023  15.11.2023  29.12.2023 
12340527   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Fakturujeme Vám za Digi TV 10/2023 Vlčia dolina 1167,Dobšiná.  16,10 
vrátane DPH
30129954    8.11.2023  15.11.2023  29.12.2023 
12340523   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi, TV 10/2023 Nová 809, Dobšiná.  12,10 
vrátane DPH
30080463    8.11.2023  15.11.2023  29.12.2023 
12340521   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Faktúra za Digi TV10/2023 Nová 809, Dobšiná.   23,60 
vrátane DPH
37015379    8.11.2023  15.11.2023  29.12.2023 
12340520   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Faktúra za PHL  697,63 
vrátane DPH
5611854274    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340519   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká.  32,47 
vrátane DPH
9937025790,int.č.13/23    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340518   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete, internet.  48,19 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340517   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
45624887  Fakturujeme Vám za web. hosting služby.  78,- 
vrátane DPH
  158/22  03.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340516   osobnyudaj.sk, s.r.o.
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041  Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/201BA15623+dod.č1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340514   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
00597392  Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023.  16.10 
vrátane DPH
30923081    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340513   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23  7,90 
vrátane DPH
234998/1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340511   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23.  7545,52 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340510   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner.  421,- 
vrátane DPH
  121/2023  25.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340509   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava
36582280  Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku - celková kontrola RV 715 CY.  170,39 
vrátane DPH
  122/23  23.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340508   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Fakturujeme Vám za odbornú literatúru, knihy.  297,38 
vrátane DPH
  123/23  20.10.2023  30.0102023  15.11.2023 
12340506   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  135,35 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    20.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340505   Zrkadlenie, o.z.
Banícka 41 05601 Gelnica
42327474  Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov.  1375,- 
bez DPH
  114/23  20.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340503   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za telefóny, internet.  330,54 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    19.10.2023  25.10.2023  15.11.2023 
12340502   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za telefóny 110,304,305,306,308  66,52 
vrátane DPH
85/O/2022,84/O/2022    19.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť