Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340505   Zrkadlenie, o.z.
Banícka 41 05601 Gelnica
42327474  Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov.  1375,- 
bez DPH
  114/23  20.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340574   Dominik Malatinský
Kyjevská 1897/13 , 04801 Rožňava
52676897  Fakturujeme Vám za stavebné práce na Kasárenskej 2116/6 Rožńava, výmena ističa, montáž zásuvky, demontáž a montáž rozvádzača.  219,63 
bez DPH
  133/23  5.12.2023  11.12.2023  9.1.2024 
12340488   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Fakturujeme Vám za služby pevnej siete.  48,19 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340501   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujeme Vám za sieťovú kartu AXAGON, PATCH kábel.  40,- 
vrátane DPH
119/23    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340509   AUTOSTOP RV, s.r.o.
Šafárikova 3714 048 01 Rožňava
36582280  Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku - celková kontrola RV 715 CY.  170,39 
vrátane DPH
  122/23  23.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340454   Peter Skubík
04925 Dobšiná, Jarková 349/28
47214511  Fakturujeme Vám za prevoz nábytku.  80,- 
bez DPH
  111/23  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340465   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za prenájom STB ARRIS VIP4302- internet a tv.  80,- 
vrátane DPH
234998/1    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340472   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Fakturujeme Vám za prenájom Satelit Premium - Digi TV10/2023.  16,10 
bez DPH
30923081    02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340475   Technické služby mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná
54309611  Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera.  20,- 
bez DPH
  107/23  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340474   Technické služby mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná
54309611  Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera.  20,- 
vrátane DPH
  107/23  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340498   Marián Petergáč
04921 Betliar Rožňavská 446
00000000  Fakturujeme Vám za práčku EW6FN528WC.  399,- 
vrátane DPH
  118/23  12.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
32300147   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
50060872  Fakturujeme Vám za plyn 10/2023.  3193,- 
vrátane DPH
86/2023    14.06.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
35743565  Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023  2919,47 
vrátane DPH
P3381/2019    20.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340581   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Fakturujeme Vám za PHL.  186,19 
vrátane DPH
5611854274    5.12.2023  12.12.2023  9.1.2024 
12340499   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
00597392  Fakturujeme Vám za PHL .  432,97 
bez DPH
5611854274    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340479   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Fakturujeme Vám za PHL  524,30 
vrátane DPH
5611854274    04.10.2023  11.10.2023  14.11.2023 
12340484   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor.  90,- 
vrátane DPH
  115/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340573   Ľuboš Kamody
Lesná 299, Betliar
43459676  Fakturujeme Vám za opravu kúpeľne v RD29. augusta 2, v Rožňave.  9855,22 
vrátane DPH
  109/23  5.12.2023  15.12.2023  9.1.2024 
12340508   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Fakturujeme Vám za odbornú literatúru, knihy.  297,38 
vrátane DPH
  123/23  20.10.2023  30.0102023  15.11.2023 
32300234   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava
47963832  Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023.  575,92 
vrátane DPH
39_19+dod. č.1    29.09.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340510   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner.  421,- 
vrátane DPH
  121/2023  25.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340480   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za mobilné telefóny Motorola.  7,- 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    26.9.2023  31.10.2023  15.11.2023 
32300236   Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava
Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr
00163252  Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII.  70,- 
vrátane DPH
  Pozvánka   29.09.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340487   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká.  32,47 
vrátane DPH
9937025790,int.č.13/23    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
32300257   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023.  390,- 
vrátane DPH
Pozvánka    03.11.2023  06.11.2023  15.11.2023 
12340497   Mesto Dobšiná
SNP 554/20 04925 Dobšiná
00328197  Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká.  320,76 
vrátane DPH
VZN195/2022    11.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340455   ALKOMA s.r.o.
Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín
36335631  Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000.  42,- 
vrátane DPH
  113/23  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340513   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23  7,90 
vrátane DPH
234998/1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340511   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23.  7545,52 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340506   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  135,35 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    20.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340469   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  8521,13 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340450   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 09/2023.  36,98 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340582   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 12/2023  7415,81 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
32300148   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
00597392  Fakturujeme Vám za dodávky plynu.  3193,- 
vrátane DPH
86/2023    14.06.2023  03.11.2023  15.11.2023 
12340494   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 308 SUS  51,46 
vrátane DPH
160/22    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340493   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - SUS305.  154,12 
vrátane DPH
160/22    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340496   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - Nová 809.  653,44 
vrátane DPH
160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340490   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová.  57,- 
vrátane DPH
5100307922    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
32300031   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny Label44.  62,- 
vrátane DPH
00597392/1/23    02.02.2023  03.11.2023  15.11.2023 
12340495   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS.  66,37 
vrátane DPH
160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť