Faktúry 2022 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26822153   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    05.04.2022  06.04.2022  26.4.2022 
FA26822087   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    03.03.2022  08.03.2022  9.3.2022 
FA26822054   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    04.02.2022  07.02.2022  26.2.2022 
FA26822579   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  72,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.12.2022  06.12.2022  18.12.2022 
FA26822514   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  87,43 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.11.2022  09.11.2022  26.11.2022 
FA26822449   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  84,04 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.10.2022  07.10.2022  14.10.2022 
FA26822406   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.09.2022  14.09.2022  14.9.2022 
FA26822359   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,44 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.08.2022  05.08.2022  8.8.2022 
FA26822309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  101,56 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.07.2022  06.07.2022  18.7.2022 
FA26822263   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  101,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.06.2022  08.06.2022  14.6.2022 
FA26822194   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.05.2022  06.05.2022  13.5.2022 
FA26822155   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.04.2022  06.04.2022  26.4.2022 
FA26822091   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.03.2022  08.03.2022  9.3.2022 
FA26822053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,42 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.02.2022  07.02.2022  26.2.2022 
FA26822002   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,36 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    03.01.2022  05.01.2022  19.1.2022 
FA26822563   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  služby PC technika  642.- 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022    01.12.2022  02.12.2022  17.12.2022 
FA26822310   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  služby PC technika  642.- 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022    30.06.2022  14.07.2022  18.7.2022 
FA26822158   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  služby PC technika  642.- 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022    31.03.2022  14.04.2022  26.4.2022 
FA26822168   Aqua Technology s.r.o.
Piaristicka 2, Nitra
51728168  servisná výmena filtrov  99.- 
vrátane DPH
  57/2022  13.04.2022  20.04.2022  26.4.2022 
FA26822005   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
  1/2022  05.01.2022  10.01.2022  19.1.2022 
FA26822178   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na plyn  88,06 
vrátane DPH
  84/2022  21.04.2022  25.04.2022  26.4.2022 
FA26822593   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  114,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  286/2022  14.12.2022  19.12.2022  18.12.2022 
FA26822592   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  364,25 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  284/2022  14.12.2022  19.12.2022  18.12.2022 
FA26822591   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  261,97 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  285/2022  14.12.2022  19.12.2022  18.12.2022 
FA26822531   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  257/2022  14.11.2022  15.11.2022  27.11.2022 
FA26822427   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  56,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  210/2022  22.09.2022  23.09.2022  23.9.2022 
FA26822162   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  30.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  76/2022  07.04.2022  08.04.2022  26.4.2022 
FA26822485   EL spol.s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
31652859  rozbor pokrmu  132.- 
vrátane DPH
  228/2022  24.10.2022  25.10.2022  3.11.2022 
FA26822630   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  revízia elektro.zariadenia v garáži  693.- 
vrátane DPH
  305/2022  28.12.2022  28.12.2022  10.1.2023 
FA26822631   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Sp.Nová Ves
10763155  revízia elektro v kuchyni a zásobníkov na plyn  785,90 
vrátane DPH
  306/2022  28.12.2022  29.12.2022  10.1.2023 
FA26822250   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácie tonerov  88,80 
vrátane DPH
  121/2022  01.06.2022  02.06.2022  14.6.2022 
FA26822544   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  83,90 
vrátane DPH
  265/2022  23.11.2022  25.11.2022  17.12.2022 
FA26822522   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  150,70 
vrátane DPH
  249/2022  07.11.2022  09.11.2022  26.11.2022 
FA26822468   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  72.- 
vrátane DPH
  226/2022  11.10.2022  12.10.2022  14.10.2022 
FA26822398   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  40,80 
vrátane DPH
  199/2022  05.09.2022  06.09.2022  14.9.2022 
FA26822360   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  79,90 
vrátane DPH
  177/2022  04.08.2022  09.08.2022  8.8.2022 
FA26822276   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  44,40 
vrátane DPH
  135/2022  13.06.2022  16.06.2022  14.6.2022 
FA26822219   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  85,80 
vrátane DPH
  103/2022  16.05.2022  17.05.2022  24.5.2022 
FA26822148   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  41,50 
vrátane DPH
  72/2022  04.04.2022  06.04.2022  26.4.2022 
FA26822118   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  50,40 
vrátane DPH
  55/2022  14.03.2022  16.03.2022  18.3.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť