Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920190309 | Miroslav Mičko Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | dodávka el. ohrievača vody | 497,51 vrátane DPH |
AB/99/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190433 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok zael. Ener. 11/2019 VK. | 485,83 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190185 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízie 2.Q.2019 | 480 vrátane DPH |
AB/47/2019 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190418 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190362 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | popl. za plyn 11/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190331 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.10.2019 | 15.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190294 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | popl.za plyn 9/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190266 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | popl.zaplyn 8/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190222 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn 7/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190193 | Magna Energia a.a. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190162 | Magna Energia a.a. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743665 | plyn 5/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190417 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 456 vrátane DPH |
AB/143/2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190394 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | elektrina 10/2019 | 432,8 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190173 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | elektrina 4/2019 | 411,16 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 15.05.2019 | 17.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190117 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | odber pitnej vody r.2019 | 404,26 vrátane DPH |
22.03.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | ||
FA26920190313 | Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša |
41451058 | elektroinštal.práce | 400 vrátane DPH |
AB/98/2019 | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190201 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | elektrina 5/2019 | 391,09 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190398 | VEA s.r.o. Šafárikova trieda 17, Košice |
44178131 | nákup pneumatík | 385,12 vrátane DPH |
AB/131/2019 | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190415 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 382,43 vrátane DPH |
5611864282 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190133 | Magna Energia a.s. Nitriansky 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.04.2019 | 11.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 3/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 16.5.2019 | |
FA26920190372 | BCF s.r.o. Zvol.cesta Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 10/2019 | 364,43 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190127 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia I.Q 2019 | 360 vrátane DPH |
AB/39/2019 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190341 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie 9/2019 | 335,14 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190263 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 335,59 vrátane DPH |
5611864282 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190463 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 325 vrátane DPH |
AB/171/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190160 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 324,9 vrátane DPH |
2017088 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190459 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 321 vrátane DPH |
AB/164/2019 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190311 | Miroslav Mičko Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | vodár.práce- studňa | 318,5 vrátane DPH |
AB/103/2019 | 17.09.2019 | 25.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190286 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 312,89 vrátane DPH |
5611864282 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190257 | Ing. Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, Tepl. n/Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva | 310 vrátane DPH |
AB/88/2019 | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190454 | Sklo-porcelán Poltár Jarmočná 2, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 308,15 vrátane DPH |
AB/159/2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190453 | Sklo-porcelán Poltár Jarmočná 2, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 308,15 vrátane DPH |
AB/158/2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190452 | Sklo-porcelán Poltár Jarmočná 2, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 308,15 vrátane DPH |
AB/157/2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190451 | Sklo-porcelán Poltár Jarmočná 2, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 308,15 vrátane DPH |
AB/156/2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190408 | BOHASEL - Ing. Peter Bugoš Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia prenos.spotr.AB Bidov.. | 290,5 vrátane DPH |
AB/133/2019 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190359 | Slovnaft a.s, Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 283,49 vrátane DPH |
5611864282 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190090 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 282,71 vrátane DPH |
5611864282 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 16.5.2019 | |
FA26920190124 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 280,69 vrátane DPH |
5611864282 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190366 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefon.,poplatky 10/2019 | 272,75 vrátane DPH |
14997/2017-M_ODP | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206