Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920190206   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  Kontrola a údržba čističky  40 
vrátane DPH
  AB/40/2019  17.06.2019  18.06.2019  13.8.2019 
FA26920190181   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  Kontrola a údržba čističky  80 
vrátane DPH
  AB/40/2019  19.05.2019  29.05.2019  8.8.2019 
FA26920190109   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  kontrola a údržba ČOV 2/2019  40 
vrátane DPH
  AB/40/2019  13.03.2019  15.03.2019  16.5.2019 
FA26920190150   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  kontrola a údržba ČOV 3/2019  40 
vrátane DPH
  AB/40/2019  24.04.2019  29.04.2019  17.5.2019 
FA26920190256   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  kontrola čističky 6/2019  65 
vrátane DPH
  AB/40/2019  26.07.2019  05.08.2019  25.11.2019 
FA26920190399   DREVO-MAT s.r.o.
Obchodná 9/17 Sečovce
44062966  kontrola detského ihriska  51,6 
vrátane DPH
  AB/116/2019  27.11.2019  03.12.2019  14.5.2020 
FA26920190147   PNEULINE SK
Slovenskej jednoty 8, Košice
48050946  letné pneumatiky  116,8 
vrátane DPH
  AB/50/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.5.2019 
FA26920190443   LYNX s.r.o.
Gavlovičova 9, Košice
00692069  licencia - antivírový program  172,8 
vrátane DPH
  AB/16/2019  17.12.2019  18.12.2019  14.5.2020 
FA26920190257   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, Tepl. n/Váhom
14255791  meranie spotreby paliva  310 
vrátane DPH
  AB/88/2019  29.07.2019  05.08.2019  25.11.2019 
FA26920912013   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, B ratislava
17316537  náklady na špor.hry  180 
vrátane DPH
  AB/66/2019  01.07.2019  08.07.2019  13.8.2019 
FA26920190449   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  1973 
vrátane DPH
  AB/152/2019  11.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190448   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  518 
vrátane DPH
  AB/151/2019  11.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190447   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  868 
vrátane DPH
  AB/150/2019  11.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190281   Dzurnák Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kanc. Potrieb  5,09 
vrátane DPH
  AB/95/2019  12.08.2019  27.08.2019  25.11.2019 
FA26920190259   Dzurnák Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kanc. Potrieb  36,47 
vrátane DPH
  AB/90/2019  30.07.2019  05.08.2019  25.11.2019 
FA26920190097   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kanc. Potrieb  87,22 
vrátane DPH
  AB/33/2019  06.03.2019  15.03.2019  16.5.2019 
FA26920190391   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papiera  173,5 
vrátane DPH
751/2015    20.11.2019  19.11.2019  13.12.2019 
FA26920190450   Interiér Invest s.r.o.
Kukučinova 23, Košice
36190381  nákup koberca  189,77 
vrátane DPH
  AB/155/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190457   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  80,98 
vrátane DPH
  AB/162/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190456   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  93,02 
vrátane DPH
  AB/161/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190455   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  93,02 
vrátane DPH
  AB/160/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190454   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/159/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190453   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/158/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190452   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/157/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190451   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/156/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190380   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef.  89 
vrátane DPH
A1638471    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190379   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef.  89 
vrátane DPH
A1638471    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190379   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190377   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190376   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190375   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190352   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A1638471    25.10.2019  07.11.2019  13.12.2019 
FA26920190351   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef.  54,98 
vrátane DPH
A1638471    22.10.2019  07.11.2019  13.12.2019 
FA26920190464   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1271 
vrátane DPH
  AB/172/2019  20.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190463   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  325 
vrátane DPH
  AB/171/2019  20.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190461   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1464 
vrátane DPH
  AB/166/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190460   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1332 
vrátane DPH
  AB/165/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190459   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  321 
vrátane DPH
  AB/164/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190458   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1111 
vrátane DPH
  AB/163/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190417   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  456 
vrátane DPH
  AB/143/2019  03.12.2019  10.12.2019  14.5.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť