Faktúry 2024 (CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre31)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240067   KALA-Woods s.r.o.
Štefanikova 35, Sobrance
44393890  Maliarske práce SUS 1 RD 133  1964,05 
vrátane DPH
62024-8.3.2024    18.3.2024  16.04.2024  26.7.2024 
20240168   CLEAN-ED s.r.o.
Močarianska ulica, 071 01 Michalovce
44776985  Oprava žaluzii RD SUS2 RH 322 a SUS 5  1762,08 
vrátane DPH
  342024-20.5.2024  09.7.2024  24.07.2024  27.10.2024 
20240196   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 35, Jovsa
45337004  Pobyt detí 20.-27.7.2024 17 + 8  6300,01 
vrátane DPH
  492024-8.7.2024  30.7.2024  01.08.2024  27.10.2024 
20240155   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 35, Jovsa
45337004  Pobyt deti 15.-22.2024 -strava a ubytovanie  5796,00 
vrátane DPH
  422024-13.6.2024  27.6.2024  04.07.2024  27.10.2024 
20240215   NAJ-STAV s.r.o.
Vinné 231, Vinné
45875669  Asfaltovanie RH 321 SUS 3  7002,00 
vrátane DPH
  582024-29.7.2024  13.8.2024  28.08.2024  27.10.2024 
20240314   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 122024  300,00 
vrátane DPH
  42024 30.1.2024  17.12.2024  30.12.2024  23.1.2025 
20240308   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP, TPO 112024  300,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    12.12.2024  18.12.2024  23.1.2025 
20240292   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Kontrola HP,zar.na dod.vody,tlak.skúšky HP  830,00 
vrátane DPH
722024-14.11.2024    28.11.2024  18.12.2024  23.1.2025 
20240291   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 102024  300,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    28.11.2024  18.12.2024  23.1.2025 
20240247   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 9202  300,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    02.10.2024  18.12.2024  23.1.2025 
20240231   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 8 2024  300,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    12.9.2024  17.09.2024  27.10.2024 
20240207   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 7 2024  300,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    13.8.2024  09.09.2024  27.10.2024 
20240170   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 6 2024  300,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    11.7.2024  01.08.2024  27.10.2024 
20240132   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZPa TPO 4-5 2024  600,00 
vrátane DPH
42024 30.1.2024    12.6.2024  24.07.2024  27.10.2024 
20240078   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 3 2024  300,00 
vrátane DPH
32023 31.1.2023    01.4.2024  07.05.2024  26.7.2024 
20240046   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 2 2024  300,00 
vrátane DPH
32023 31.1.2023    29.2.2024  28.03.2024  26.7.2024 
20240025   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Služby BOZP a TPO 12024  280,00 
vrátane DPH
32023 31.1.2023    01.2.2024  22.02.2024  26.7.2024 
20240342   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Utierky Katrin, Kuchyns.utierky  307,78 
vrátane DPH
  882024  30.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240341   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Katrin toal.papier  159,13 
vrátane DPH
  882024  30.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240332   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Nákup čist. prostriedkov  447,96 
vrátane DPH
  882025  23.12.2024  27.12.2024  23.1.2025 
20240331   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Nákup kanc. materiálu  289,20 
vrátane DPH
  872024  23.12.2024  27.12.2024  23.1.2025 
20240189   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska ulica, 071 01 Michalovce
47102357  Xerox A4/80g kanc.papier  1197,00 
vrátane DPH
  432024-25.6.2024  30.7.2024  12.08.2024  27.10.2024 
20240188   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska ulica, 071 01 Michalovce
47102357  Xerox A4/80g kanc.papier  199,50 
vrátane DPH
  432024-25.6.2024  30.7.2024  12.08.2024  27.10.2024 
20240138   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močarianska ulica, 071 01 Michalovce
47102357  Čistiace prostriedky  550,54 
vrátane DPH
  382024-3.6.2024  12.6.2024  04.07.2024  27.10.2024 
20240101   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
 Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov.
50060872  Plyn -priraž.za neodbr.množ. 1.5.2023-30.4.2024  758,83 
vrátane DPH
6-72023 24.4.2023    30.4.2024  04.06.2024  26.7.2024 
20240033   Nervuška - ARTE
Borská 6 84104 Bratislava
50335944  Artefiletika pre agresívne deti 4.3.2024 ONLINE  45,00 
vrátane DPH
    13.2.2024  15.02.2024  26.7.2024 
20240109   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpov.osoby 52024  60,00 
vrátane DPH
ZO2023D16180-6 - 102023 24.5.2023    01.5.2024  20.05.2024  26.7.2024 
20240079   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpov.osoby 4 2024  60,00 
vrátane DPH
ZO2023D16180-6 - 102023 24.5.2023    01.4.2024  23.04.2024  26.7.2024 
20240055   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpov.osoby 3 2024  60,00 
vrátane DPH
ZO2023D16180-6 - 102023 24.5.2023    01.3.2024  28.03.2024  26.7.2024 
20240029   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpov.osoby 2 2024  60,00 
vrátane DPH
ZO2023D16180-6 - 102023 24.5.2023    01.2.2024  22.02.2024  26.7.2024 
20240001   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  osobnýudaj.sk, s.r.o.  60,00 
vrátane DPH
ZO2023D16180-6 - 102023 24.5.2023    18.1.2024  26.01.2024  15.4.2024 
20240041   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov
51231735  Otočné kreslo čierne  169,00 
vrátane DPH
    22.2.2024  26.02.2024  26.7.2024 
20240354   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591,029 47 Žilina
51865467  Elektrina 122024 VF, Švermova 33 SUS 4  127,71 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    31.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240353   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591,029 47 Žilina
51865467  Elektrina 122024 VF , RH 322 SUS 2  297,79 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    31.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240352   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,029 47 Žilina
51865467  Elektrina 122024, CPPR,SUS 3  344,38 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    31.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240351   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591,029 47 Žilina
51865467  Elektrina 122024 Štúrova 37, SUS 5  73,57 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    31.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240350   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 122024 Koromľa 28 SUS 6  103,73 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    31.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240349   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Ekejtruba 122024 RH 133 SUS 1  81,04 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    31.12.2024  20.01.2025  23.1.2025 
20240305   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 112024 RH 23-AB,RH 320 SUS3  341,65 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    11.12.2024  12.12.2024  23.1.2025 
20240304   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 112024 Štúrova 37,SO SUS 5  91,46 
vrátane DPH
17071054124-32024 19.12.2023    11.12.2024  12.12.2024  23.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre 31

Tlačiť