Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220095   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Toner HP  31,20 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 8669/2019-M_OIKT    07.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220093   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2022  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    05.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022  123,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    04.04.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220089   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    01.04.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220087   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 1. kvartál RD TV  659,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    30.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220085   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 04/2022 RD Milhostov  11,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    29.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220083   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie II.Q2022  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    28.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220082   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2022  920,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    28.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220081   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 1. kvartál  1822,37 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220080   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 03/2022  231,61 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    23.03.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220078   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 03/2022  82,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    21.03.2022  24.03.2022  16.5.2022 
20220077   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 05401 Levoča
42090598  Internát a strava V. Šándor 3/2022  61,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2021    17.03.2022  24.03.2022  16.5.2022 
20220076   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    14.03.2022  24.03.2022  16.5.2022 
20220075   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2022 CDR Sečovce  1576,75 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    10.03.2022  17.03.2022  16.5.2022 
20220074   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2022 RD Milhostov  231,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    10.03.2022  17.03.2022  16.5.2022 
20220073   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2022 RD TV  529,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    10.03.2022  17.03.2022  16.5.2022 
20220072   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 09303 Vranov n./T
41911920  Preprava a zneškod. odpadov 1.polrok 2022  115,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 8/2022    10.03.2022  17.03.2022  16.5.2022 
20220068   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 2/2022  498,70 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    08.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220067   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 2/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    07.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 2/2022  6617,93 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    07.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220065   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce
47677908  Odborná prehliadka výťahu  241,20 [$EUR] 
vrátane DPH
Servisná zmluva 2019-02-03    07.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022  123,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 03/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    03.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220060   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 03/2022  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    02.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220059   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 03/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    02.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220058   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 03/2022 RD Milhostov  11,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    02.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220056   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.02.2022  356,01 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    28.02.2022  24.03.2022  16.5.2022 
20220053   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 02/2022  226,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    23.02.2022  25.02.2022  16.5.2022 
20220052   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Nádoba na odpad a držiak na kompost.vrece  52,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    21.02.2022  25.02.2022  16.5.2022 
20220051   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 05401 Levoča
42090598  Internát a strava V. Šándor 2/2022  43,03 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2021    21.02.2022  25.02.2022  16.5.2022 
20220047   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 02/2022  82,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    14.02.2022  25.02.2022  16.5.2022 
20220043   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 1/2022  485,20 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    11.02.2022  18.02.2022  16.5.2022 
20220041   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 02/2022  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    08.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
20220040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022  123,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.02.2022  18.02.2022  16.5.2022 
20220039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    08.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
20220038   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022dopl  6,12 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    08.02.2022  18.02.2022  16.5.2022 
20220037   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 01/2022  82,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    07.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
20220036   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 1/2022  5726,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    07.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
20220035   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 1/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    07.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť