Faktúry 2022 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202200123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  619,36 
bez DPH
15/2019    07.03.2022  14.03.2022  11.4.2022 
FA274202200057   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47049690  fa za odobratú stravu  551,12 
bez DPH
15/2019    07.02.2022  15.03.2022  8.3.2022 
FA274202200004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  690,22 
vrátane DPH
15/2019    05.01.2022  12.01.2022  8.2.2022 
FA274202200676   Antik Telecom, s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/571/0021-83716    07.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
FA274202200776   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009/83746    05.12.2022  14.12.2022  2.1.2023 
FA274202200678   Antik Telecom, s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    07.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
FA274202200775   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1614/0012/83776    05.12.2022  14.12.2022  2.1.2023 
FA274202200774   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1614/0012/83776    05.12.2022  14.12.2022  2.1.2023 
FA274202200675   Antik Telecom, s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1614/0012-83776    07.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
FA274202200429   Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa za pripojenie OM  213,5 
vrátane DPH
101046589    08.07.2022  11.07.2022  8.8.2022 
FA274202200379   Východosl.distribučná a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa vyúčtovacia VSD  213,5 
vrátane DPH
101045337    23.06.2022  22.06.2022  7.7.2022 
FA274202200375   Východosl.distribučná a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa prip.EIC24ZVS00008116297  213,5 
vrátane DPH
101045337    20.06.2022  22.06.2022  7.7.2022 
FA274202200400   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  25,- 
vrátane DPH
101044244    30.06.2022  06.07.2022  7.7.2022 
FA274202200346   Východosl.distribučná a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa za pripojenie OM  213,5 
vrátane DPH
101044244    06.06.2022  10.06.2022  7.7.2022 
FA274202200399   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  25,- 
vrátane DPH
101044241    30.06.2022  06.07.2022  7.7.2022 
FA274202200347   Východosl.distribučná a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa za pripojenie OM  213,5 
vrátane DPH
101044241    06.06.2022  10.06.2022  7.7.2022 
FA274202200376   Východosl.distribučná a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa prip.EIC24ZVS0000811693Z  213,5 
vrátane DPH
101043605    20.06.2022  22.06.2022  7.7.2022 
FA274202200380   Východosl.distribučná a.s.
Mlynská 31, Košice
36599361  fa za prip.poplatok  213,5 
vrátane DPH
101043537    23.06.2022  22.06.2022  7.7.2022 
FA274202200535   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  119,70 
bez DPH
07-01-22    02.09.2022  09.09.2022  7.10.2022 
FA274202200263   GHP Medical s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  119,7 
vrátane DPH
07-01-22    05.05.2022  12.05.2022  7.6.2022 
FA274202200248   Up Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, Bratislava
53528654  fa za strav.karty  646,36 
vrátane DPH
05-01-22    02.05.2022  10.05.2022  7.6.2022 
FA274202200432   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za služby spojené s prenájmom  243,85 
bez DPH
01-01-10    08.07.2022  19.07.2022  8.8.2022 
FA274202200431   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za služby spojené s prenájmom  202,83 
bez DPH
01-01-10    08.07.2022  19.07.2022  8.8.2022 
FA274202200879   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  98,43 
vrátane DPH
  383/2022  30.12.2022  09.01.2023  5.1.2023 
FA274202200878   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  482,64 
bez DPH
  374/2022  30.12.2022  05.01.2023  5.1.2023 
FA274202200868   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za nákup a.práčky, mik.rúry, nabíj.  505,9 
vrátane DPH
  421/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200867   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za nákup klimatizácie  667,- 
vrátane DPH
  420/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200866   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za nákup vysávačov  944,- 
vrátane DPH
  419/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200865   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za nákup Pártybox  799,- 
vrátane DPH
  418/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200864   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za nákup mot.kosačky a mot.píly  971,9 
vrátane DPH
  411/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200863   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za za nákup Pártybox  799,- 
vrátane DPH
  410/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200862   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce
36589187  fa za nákup výpočtovej techniky  771,9 
vrátane DPH
  409/2022  29.12.2022  29.12.2022  2.1.2023 
FA274202200861   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za nákup dezif.prostriedkov  995,78 
vrátane DPH
  417/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200860   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za nákup čist.prostriedkov  998,55 
vrátane DPH
  416/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200859   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za nákup kobercov  983,- 
vrátane DPH
  414/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200858   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za nákup kobercov  983,- 
vrátane DPH
  404/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200857   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za nákup vodoinšt.materiálu  476,45 
vrátane DPH
  406/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200856   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za nákup elektroinš.materiálu  346,86 
vrátane DPH
  415/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200855   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za nákup elektroinš.materiálu  998,24 
vrátane DPH
  407/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
FA274202200854   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za nákup stav.materiálu  183,2 
vrátane DPH
  408/2022  29.12.2022  30.12.2022  2.1.2023 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť