Faktúry 2022 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202200117   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón, internet  183,46 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telef.sl.    03.03.2022  14.03.2022  11.4.2022 
FA274202200116   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telef.sl.    03.03.2022  14.03.2022  11.4.2022 
FA274202200003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón, internet  180,84 
vrátane DPH
Zml.o posk.vyrej.tel.služ.    04.01.2022  14.01.2022  8.2.2022 
FA274202200002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón  40,39 
vrátane DPH
Zml.o posk.vyrej.tel.služ.    04.01.2022  14.01.2022  8.2.2022 
FA274202200390   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  173,04 
vrátane DPH
Zml.o posk.ver.tel.služ.    27.06.2022  21.07.2022  7.7.2022 
FA274202200343   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef., internet  180,17 
vrátane DPH
Zml.o posk.ver.tel.služ.    06.06.2022  15.06.2022  7.7.2022 
FA274202200342   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.  40,39 
vrátane DPH
Zml.o posk.ver.tel.služ.    06.06.2022  15.06.2022  7.7.2022 
FA274202200038   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za Orange  111,07 
vrátane DPH
Zml. o posk.verej.tel.sl.    27.01.2022  03.02.2022  8.2.2022 
FA274202200588   BOZPO - W s.r.o.
Orgovánová 967/37, V.Kapušany
51712407  fa za BOZP a OPP  600,- 
bez DPH
Zm.ZoD 55-2020/JF    29.09.2022  12.10.2022  7.10.2022 
FA274202200197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef. a internet  179,64 
vrátane DPH
Zm.o poskyt.verej.sl.    05.04.2022  14.04.2022  9.5.2022 
FA274202200196   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.  40,39 
vrátane DPH
Zm.o poskyt.verej.sl.    05.04.2022  14.04.2022  9.5.2022 
134//2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  rozhodnutie Daň z nehnut.  2783,74 
bez DPH
Spol.rozhod.k daniam    17.02.2022  02.03.2022  11.4.2022 
133/2022   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ. Chlmec
00331619  rozhodnutie Daň z nehnut.  173,49 
bez DPH
Rozhodnutie č.35    08.02.2022  02.03.2022  11.4.2022 
72/2022   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatok za komun.odpad  374,4 
bez DPH
Rozhodnutie č.2846    25.01.2022  09.02.2022  8.3.2022 
208/2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.T. 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za kom.odpad  5765,76 
bez DPH
Rozhodnutie 420051    11.03.2022  04.04.2022  9.5.2022 
209/2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.T. 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za kom.odpad  906,04 
bez DPH
Rozhodnutie 420051    11.03.2022  04.04.2022  9.5.2022 
135/2022   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  rozhodnutie Daň z nehnut.  21,07 
bez DPH
Rozhodnutie 2210110280    21.02.2022  02.03.2022  11.4.2022 
136/2022   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  Rozhodnutie komun.odpad  325,- 
bez DPH
Rozhodnutie 2210 10280    21.02.2022  02.03.2022  11.4.2022 
FA274202200803   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodanie plynu  4374,44 
vrátane DPH
P3437/2019    12.12.2022  15.12.2022  2.1.2023 
FA274202200766   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodanie plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH
P3437/2019    05.12.2022  12.12.2022  2.1.2023 
FA274202200765   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodanie plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    05.12.2022  12.12.2022  2.1.2023 
35   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa vyúčtovanie dodávky plynu-preplatok  1465,28 
vrátane DPH
P3437/2019    11.11.2022  10.12.2022  9.12.2022 
FA274202200671   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    04.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
FA274202200670   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  9092,86 
vrátane DPH
P3437/2019    04.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
34   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  4235,12 
vrátane DPH
P3437/2019    10.10.2022  09.11.2022  8.11.2022 
FA274202200623   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH
P3437/2019    05.10.2022  11.10.2022  8.11.2022 
FA274202200622   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    05.10.2022  11.10.2022  8.11.2022 
33   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  6259,89 
vrátane DPH
P3437/2019    12.09.2022  10.10.2022  7.10.2022 
FA274202200537   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,86 
vrátane DPH
P3437/2019    05.09.2022  09.09.2022  7.10.2022 
FA274202200536   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    05.09.2022  09.09.2022  7.10.2022 
32   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn - preplatok  6376,13 
vrátane DPH
P3437/2019    10.08.2022  09.09.2022  6.9.2022 
FA274202200477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH
P3437/2019    03.08.2022  11.08.2022  6.9.2022 
FA274202200476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    03.08.2022  11.08.2022  6.9.2022 
31   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  5868,86 
vrátane DPH
P3437/2019    11.07.2022  09.08.2022  8.8.2022 
FA274202200418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    04.07.2022  11.07.2022  8.8.2022 
FA274202200417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,86 
vrátane DPH
P3437/2019    04.07.2022  11.07.2022  8.8.2022 
FA274202200336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    02.06.2022  13.06.2022  7.7.2022 
FA274202200335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,86 
vrátane DPH
P3437/2019    02.06.2022  13.06.2022  7.7.2022 
FA274202200284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  2248,69 
vrátane DPH
P3437/2019    12.05.2022  24.05.2022  7.6.2022 
FA274202200257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1450,68 
vrátane DPH
P3437/2019    04.05.2022  11.05.2022  7.6.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť