Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
38/2023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  268,16 
vrátane DPH
P3437/2019    23.05.2023  02.07.2023  13.6.2023 
202300344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  182,19 
vrátane DPH
P3437/2019    16.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
202300327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  621,73 
vrátane DPH
P3437/2019    10.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
202300225   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za vyúčtov.plynu  2172,77 
vrátane DPH
P3437/2019    06.04.2023  05.05.2023  10.5.2023 
202300211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn satelity  1320,44 
vrátane DPH
P3437/2019    03.04.2023  14.04.2023  10.5.2023 
202300210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn HB  4486,76 
vrátane DPH
P3437/2019    03.04.2023  14.04.2023  10.5.2023 
202300181   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  2955,35 
vrátane DPH
P3437/2019    15.03.2023  05.04.2023  11.4.2023 
202300137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1320,44 
vrátane DPH
P3437/2019    02.03.2023  04.04.2023  11.4.2023 
202300136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4486,76 
vrátane DPH
P3437/2019    02.03.2023  04.04.2023  11.4.2023 
202300063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4624,03 
vrátane DPH
    02.02.2023  24.02.2023  6.3.2023 
202300062   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1289,02 
vrátane DPH
    02.02.2023  24.02.2023  6.3.2023 
202300015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3488,- 
vrátane DPH
P3437/2019    09.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
202300014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  10925,68 
vrátane DPH
P3437/2019    09.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
202300261   Marianna Pšárová
P.O.Hviezdoslava 34/43, V.Kapušany
44190620  fa za občerstv.zamest.zo soc.fondu  1664,7 
vrátane DPH
  111/2023  18.04.2023  26.04.2023  10.5.2023 
202300859   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za opravu kam. Systému  4811,95 
vrátane DPH
  370/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300719   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ. Chlmec
41604270  fa za predlženie domény  820,05 
vrátane DPH
  328/2023  02.11.2023  14.11.2023  12.12.2023 
202300132   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa SSL certifikát pre sifrov.domény  84,- 
vrátane DPH
  62/2023  01.03.2023  10.03.2023  11.4.2023 
202300596   MERENAT, s.r.o.
Brezová 4, Michalovce
36173801  fa za dodávku plynu  120,- 
vrátane DPH
  242/2023  05.09.2023  14.09.2023  9.10.2023 
265/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  2882,88 
bez DPH
Rozh.č.1620077938/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
264/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  Daň z nehnuteľností  1391,87 
bez DPH
Rozh. č.002102/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
263/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  453,02 
bez DPH
Rozh.č.1620078096/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
92/2023   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  daň z nehnuteľností  222,8 
bez DPH
Rozhodnutie č.43    07.02.2023  16.02.2023  6.3.2023 
29/2023   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatky za TKO  499,2 
bez DPH
Rozhodnutie 802    04.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
447/2023   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  komunálny odpad  453,02 
bez DPH
1620078096/2023    09.06.2023  16.08.2023  7.9.2023 
446/2023   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  komunálny odpad  2882,88 
bez DPH
1620077938/2023    09.06.2023  16.08.2023  7.9.2023 
445/2023   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  daň z nehnuteľností  1391,87 
bez DPH
002102/2023    09.06.2023  16.08.2023  7.9.2023 
202300695   Mgr. Denisa Habina Lázárová
POH 79, Veľké Kapušany
40038734  fa za veniec pre zamest.  50,- 
bez DPH
  265/2023  13.10.2023  16.10.2023  7.11.2023 
202300902   Mgr. P.Prešovský - Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. Materiál  11,12 
vrátane DPH
  408/2023  29.12.2023  09.01.2024  9.1.2024 
202300896   Mgr. P.Prešovský - Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. Materiál  825,05 
vrátane DPH
  362/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300643   Mgr. P.Prešovský - Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  702,27 
vrátane DPH
  260/2023  29.09.2023  06.10.2023  9.10.2023 
202300280   Mgr. P.Prešovský Lek.Helianthus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  422,56 
vrátane DPH
  98/2023  28.04.2023  11.05.2023  10.5.2023 
202300129   Mgr. P.Prešovský, Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  717,39 
vrátane DPH
  45/2023  28.02.2023  10.03.2023  6.3.2023 
202300369   Mgr. P.Prešovský, Lek. Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  590,02 
vrátane DPH
  128/2023  31.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300517   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  276,13 
vrátane DPH
  215/2023  31.07.2023  07.08.2023  7.8.2023 
202300717   Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravotný mat.  649,94 
vrátane DPH
  287/2023  31.10.2023  09.11.2023  7.11.2023 
202300203   Mgr.P.Prešovský Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  928,8 
vrátane DPH
  75/2023  31.03.2023  11.04.2023  11.4.2023 
202300570   Mgr.Prešovský P. - Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  359,75 
vrátane DPH
  218/2023  31.08.2023  15.09.2023  7.9.2023 
202300862   MIBUELO, s.r.o.
Lúčna 630/3, Nitra
53550960  fa za Microsoft Office  809,1 
vrátane DPH
  390/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300628   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce
36589187  fa za NB a MS Office  863,8 
vrátane DPH
  273/2023  22.09.2023  05.10.2023  9.10.2023 
202300849   Milan Kuchta Ptynoterm servis
Bernolákova 19,Poprad
35414154  fa servis riadiaca hlavica zmäkč.filtra  779,92 
vrátane DPH
  342/2023  15.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť