Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202300373   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  881,7 
vrátane DPH
5611854325    31.05.2023  22.06.2023  13.6.2023 
202300372   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  91,55 
vrátane DPH
  131/2023  31.05.2023  22.06.2023  13.6.2023 
202300371   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  11,25 
vrátane DPH
  130/2023  31.05.2023  22.06.2023  13.6.2023 
202300370   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  13,- 
vrátane DPH
  129/2023  31.05.2023  22.06.2023  13.6.2023 
202300369   Mgr. P.Prešovský, Lek. Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  590,02 
vrátane DPH
  128/2023  31.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300368   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  302,8 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    29.05.2023  22.06.2023  13.6.2023 
202300367   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť šport.hry Šamorín  655,- 
bez DPH
  135/2023  29.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300366   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na konferencii  432,- 
bez DPH
  148/2023  29.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300365   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  13,4 
vrátane DPH
30480435    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300364   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  14,9 
vrátane DPH
30384711    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300363   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  13,4 
vrátane DPH
30053264    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300362   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  15,4 
vrátane DPH
30923955    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300361   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  13,4 
vrátane DPH
30916450    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300360   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  13,4 
vrátane DPH
30916451    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300359   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  14,9 
vrátane DPH
30803094    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300358   SPDDD ÚaD
Kováčska 17, Košice
17316537  fa za stravu Domov.km uja Peťa  368,- 
bez DPH
  168/2023  23.05.2023  02.06.2023  13.6.2023 
202300357   SPDDD ÚaD
Kováčska 17, Košice
17316537  fa za stravu Najmilší koncert roka  175,- 
bez DPH
  167/2023  23.05.2023  02.06.2023  13.6.2023 
202300356   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu VW UP  370,98 
vrátane DPH
    23.05.2023  02.06.2023  13.6.2023 
38/2023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  268,16 
vrátane DPH
P3437/2019    23.05.2023  02.07.2023  13.6.2023 
265/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  2882,88 
bez DPH
Rozh.č.1620077938/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
264/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  Daň z nehnuteľností  1391,87 
bez DPH
Rozh. č.002102/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
263/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  453,02 
bez DPH
Rozh.č.1620078096/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
202300355   GEMKO - TEKO, spol. s r.o.
Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota
36021717  fa za medz.konferenciu Grécko  880,- 
vrátane DPH
  154/2023  22.05.2023  25.05.2023  13.6.2023 
202300354   Arriva Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, Michalovce
36214078  fa za prepravné - Herľany  625,- 
vrátane DPH
  110/2023  22.05.2023  25.05.2023  13.6.2023 
202300353   E.L.TECH Ing.Erik Liszkai
Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec
52809625  fa za opravu práčky  139,- 
vrátane DPH
  134/2023  19.05.2023  25.05.2023  13.6.2023 
202300352   Pharmax LH, s.r.o.
Z.Fábryho 106, Veľké Kapušany
36594504  fa za pracovnú obuv  41,- 
vrátane DPH
  153/2023  19.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300351   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  350,69 
vrátane DPH
5611854325    18.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
202300350   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum 922/25, Veľké Kapušany
46596801  fa hračky MDD  1942,95 
vrátane DPH
  137/2023  18.05.2023  24.05.2023  13.6.2023 
202300349   Spojená škola internátna
Školská 12, Michalovce
00500402  fa za stravu  44,5 
bez DPH
  132/2023  17.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300348   Spojená škola internátna
Školská 12, Michalovce
00500402  fa za ubytovanie  9,960000000000001 
bez DPH
  114/2023  17.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300347   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa serv.prehliadka Opel Zafira  270,3 
vrátane DPH
  143/2023  17.05.2023  23.05.2023  13.6.2023 
202300346   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  664,75 
bez DPH
Zml.č.4/2022    16.05.2023  19.05.2023  13.6.2023 
202300345   Záhradníctvo - Ing. E.Gyureová
Zelená 53, Veľké Kapušany
40038068  fa za kvety  146,98 
vrátane DPH
  136/2023  16.05.2023  19.05.2023  13.6.2023 
202300344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  182,19 
vrátane DPH
P3437/2019    16.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
202300343   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  72,-0 
bez DPH
Zml.č.7/2022    16.05.2023  19.05.2023  13.6.2023 
202300342   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu Škoda Rapid  148,58 
vrátane DPH
  140/2023  15.05.2023  23.05.2023  13.6.2023 
202300341   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  146,46 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300340   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  207,38 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300339   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  200,83 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300338   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  280,33 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť