Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300065 | Školská jedáleň pri ZŠ M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 215,7 bez DPH |
7/2023 | 02.02.2023 | 07.02.2023 | 6.3.2023 | |
39/2023 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poist. hav.poistenie | 215,7 bez DPH |
657381526 | 17.01.2023 | 19.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300884 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa orange | 216,3 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.služ. | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300559 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | fa za tonery | 217,34 vrátane DPH |
239/2023 | 18.08.2023 | 23.08.2023 | 7.9.2023 | |
202300174 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 217,82 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
202300697 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za kancelársky materiál | 218,53 vrátane DPH |
274/2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 7.11.2023 | |
202300428 | Ing. A.Beláz, geodézia Beláz Malý Horeš 414 |
34872728 | fa za vytýčenie hraníc pozemku | 220,- bez DPH |
112/2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 6.7.2023 | |
202300378 | Divadlo Romathan Továrenská 309/3, Košice - St.Mesto |
31297871 | fa za predstavenie | 220,- bez DPH |
162/2023 | 02.06.2023 | 13.06.2023 | 6.7.2023 | |
92/2023 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | daň z nehnuteľností | 222,8 bez DPH |
Rozhodnutie č.43 | 07.02.2023 | 16.02.2023 | 6.3.2023 | |
202300106 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 222,4 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 13.02.2023 | 20.02.2023 | 6.3.2023 | |
202300810 | PENTA SK s.r.o. Turbínova 1, Bratislava |
35899468 | fa za disk western | 223,36 vrátane DPH |
324/2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300858 | Školská jedálen pri MŠ Tolstého, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 226,1 bez DPH |
253,279,311,360/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300219 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 226,6 bez DPH |
74/2023 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300790 | PENTA SK s.r.o. Turbínova1, Bratislava |
35899468 | fa za Disk Westerm Digital | 228,66 vrátane DPH |
324/2023 | 30.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | |
261/2023 | A Steel s.r.o. Popradská 56/B, Košice |
36773948 | fa za letné pneumatiky | 230,56 vrátane DPH |
11.05.2023 | 15.05.2023 | 13.6.2023 | ||
202300837 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrínu | 232,61 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300729 | LEDEK s.r.o. Hlavná 664/68, Kráľovský Chlmec |
53742974 | fa za stropné svietidlo | 234,- vrátane DPH |
329/2023 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300760 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 236,29 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300098 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 238,2 bez DPH |
6/2023 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 6.3.2023 | |
202300726 | KERGOL J.P., spol. s r.o. Arm.gen.Svobodu 2, Prešov |
31684807 | fa za odvoz a skartáciu | 240,- vrátane DPH |
326/2023 | 06.11.2023 | 16.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300114 | Inštitúr rod.terapie a terap.vzťah.väzby Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | fa za seminár | 240,- bez DPH |
51/2023 | 20.02.2023 | 03.03.2023 | 6.3.2023 | |
202300044 | KERGOL J.P., spol. s.r.o. Arm.gen.Svobodu 2, Prešov |
31684807 | fa za skart.služby | 240,- vrátane DPH |
18/2023 | 20.01.2023 | 27.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300701 | LUMIZA, a.s. Pri Kysuci 99/77, Žilina |
47443430 | fa za opravu čerpadla | 242,88 vrátane DPH |
299/2023 | 19.10.2023 | 07.11.2023 | 7.11.2023 | |
202300411 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | fa za tonery | 244,8 vrátane DPH |
172/2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | 6.7.2023 | |
202300264 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 245,44 vrátane DPH |
5611854325 | 19.04.2023 | 05.05.2023 | 10.5.2023 | |
202300809 | Dušan KUKUČ Salezianov, Michalovce |
43273742 | fa za vianočné ozdoby | 247,91 vrátane DPH |
357/2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300445 | A STEEL s.r.o. Popradská 56/B, Košice |
36773948 | fa za pneumatiky | 251,76 vrátane DPH |
217/2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
509/2023 | Soc.poisťovňa Nám.osloboditeľov 81, Michalovce |
35556706 | Rozhodnutie | 255,5 bez DPH |
700-3611564723 | 18.08.2023 | 14.09.2023 | 9.10.2023 | |
202300764 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 256,42 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300431 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 256,3 vrátane DPH |
5611854325 | 20.06.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
202300332 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za konferenciu | 260,- bez DPH |
147/2023 | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 13.6.2023 | |
202300265 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Pov.Teplá 602, Považ.Bystrica |
31633986 | fa za lajnovačku | 264,5 vrátane DPH |
106/2023 | 19.04.2023 | 24.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300769 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 265,84 vrátane DPH |
20062700 | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny - vyúčt. | 265,75 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 8.2.2023 | |
38/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu-preplatok | 268,16 vrátane DPH |
P3437/2019 | 23.05.2023 | 02.07.2023 | 13.6.2023 | |
202300133 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa opravu a servis.p. Škoda Rapid | 269,38 vrátane DPH |
61/2023 | 01.03.2023 | 13.03.2023 | 11.4.2023 | |
202300496 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za Šport.relax.pobyt Častá-Papiernička | 270,- bez DPH |
189/2023 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 7.8.2023 | |
202300347 | Autostyl s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa serv.prehliadka Opel Zafira | 270,3 vrátane DPH |
143/2023 | 17.05.2023 | 23.05.2023 | 13.6.2023 | |
202300257 | Školská jedáleň pri MŠ Tolstého Tolstého Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 273,58 bez DPH |
1,33,63/2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
514/2023 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | vyúčtovanie poistenia budov | 275,83 bez DPH |
511039683 | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 9.10.2023 |