Faktúry 2013 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268130238   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  564,63 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    28.06.2013  10.07.2013  17.7.2013 
FA268130229   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  332,62 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    21.06.2013  26.06.2013  16.7.2013 
FA268130203   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  557,49 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    31.05.2013  10.06.2013  17.6.2013 
FA268130188   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  421,96 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    23.05.2013  30.05.2013  5.6.2013 
FA268130161   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  437,17 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.04.2013  14.05.2013  24.5.2013 
FA268130140   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  518,43 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    23.04.2013  25.04.2013  24.5.2013 
FA268130116   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  485,39 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    31.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
FA268130106   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  455,82 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    22.03.2013  26.03.2013  4.4.2013 
FA268130076   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  349,81 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    28.02.2013  13.03.2013  18.3.2013 
FA268130063   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  439,30 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    21.02.2013  25.02.2013  5.3.2013 
FA268130039   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  694,60 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    31.01.2013  13.02.2013  27.2.2013 
FA268130027   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  434,71 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    23.01.2013  28.01.2013  26.1.2013 
FA268130358   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  drevené dosky  88,55 
bez DPH
  209/2013  04.10.2013  11.10.2013  12.10.2013 
FA268130455   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  detské overaly,prac.rukavice  112,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  270/2013  17.12.2013  20.12.2013  27.1.2014 
FA268130189   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  detské overaly  331.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  109/2013  24.05.2013  30.05.2013  5.6.2013 
FA268130074   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné odevy a obuv  345,06 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  36/2013  01.03.2013  06.03.2013  18.3.2013 
FA268130432   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  84,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  253/2013  03.12.2013  06.12.2013  16.12.2013 
FA268130430   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské zošity  3.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  252/2013  03.12.2013  06.12.2013  16.12.2013 
FA268130394   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  13,51 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  230/2013  05.11.2013  13.11.2013  19.11.2013 
FA268130390   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  76,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  231/2013  05.11.2013  13.11.2013  19.11.2013 
FA268130361   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  68,29 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  210/2013  04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130356   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,14 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  207/2013  03.10.2013  08.10.2013  12.10.2013 
FA268130315   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  24,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  179/2013  03.09.2013  09.09.2013  12.9.2013 
FA268130278   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materliál  32,89 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  160/2013  02.08.2013  08.08.2013  13.8.2013 
FA268130275   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  17,65 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  159/2013  01.08.2013  08.08.2013  13.8.2013 
FA268130240   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  59,99 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  135/2013  03.07.2013  10.07.2013  17.7.2013 
FA268130204   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  66,14 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  114/2013  04.06.2013  10.06.2013  17.6.2013 
FA268130169   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  114,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  96/2013  07.05.2013  14.05.2013  24.5.2013 
FA268130162   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  3,62 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  91/2013  06.05.2013  14.05.2013  24.5.2013 
FA268130123   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  12,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  65/2013  05.04.2013  11.04.2013  17.4.2013 
FA268130078   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  109,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  41/2013  05.03.2013  13.03.2013  18.3.2013 
FA268130041   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  77,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  21/2013  04.02.2013  13.02.2013  27.2.2013 
FA268130388   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  zimné pneumatiky  388.- 
vrátane DPH
  223/2013  04.11.2013  06.11.2013  19.11.2013 
FA268130448   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  revízia hasiacich prístrojov  150,96 
vrátane DPH
Zmluva o diele  262/2013  12.12.2013  16.12.2013  17.12.2013 
FA268130201   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  ozdravný pobyt pre deti DeD  140.- 
vrátane DPH
  113/2013  03.06.2013  06.06.2013  17.6.2013 
FA268130452   Auto-Impex spol.s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68,Bratislava
17329477  oprava os.vozidla  61,92 
vrátane DPH
  267/2013  12.12.2013  17.12.2013  17.12.2013 
FA268130433   Auto-Impex spol.s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68,Bratislava
17329477  oprava vozidla  295,55 
vrátane DPH
  254/2013  03.12.2013  15.12.2013  16.12.2013 
FA268130408   Auto-Impex spol.s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68,Bratislava
17329477  oprava osob.vozidla  127,03 
vrátane DPH
  238/2013  18.11.2013  25.11.2013  6.12.2013 
FA268130453   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  5023,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    17.12.2013  20.12.2013  27.1.2014 
FA268130383   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.896.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    25.10.2013  29.10.2013  5.11.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť