Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA273130295   Anton Moric
Záhradná 423/28, Družstevná pri Hornáde
37642880  Prepravné služby na trase: Košice-Štós-Ochtinská jaskyňa - Betliar a späť  58,00 
vrátane DPH
  201/2013  17.06.2013  24.06.2013 
FA273130238   Karin Tóthová
Jarná 11, Medzev
37641921  nákup potravín pre RD1 (ovocie a zelenina)  104,74 
vrátane DPH
  č. 187/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130232   Karin Tóthová
Jarná 11, Medzev
37641921  nákup potravín pre RD2 (ovocie a zelenina)  105,72 
vrátane DPH
  č. 182/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130167   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev
37641921  nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD1  114,98 
vrátane DPH
  č. 150/13  04.04.2013  15.04.2013 
FA273130163   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev
37641921  nákup potravín (ovocie, zelenina) pre RD2  73,73 
vrátane DPH
  č. 151/13  04.04.2013  15.04.2013 
FA273130118   Karin Tóthová
Jarná 11
37641921  Nákup potravín (ovocie a zelenina)   92,87 
vrátane DPH
  č. 74/13  07.03.2013  20.03.2013 
FA273130108   Karin Tóthová
Jarná 11
37641921  Nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD2  113,85 
vrátane DPH
  č. 75/13  05.03.2013  20.03.2013 
FA273130059   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev
37641921  nákup potravín pre RD 1 (ovocie a zelenina)  91,01 
vrátane DPH
  č.50/13  05.02.2013  15.02.2013 
FA273130050   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev
37641921  nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD 2  121,69 
vrátane DPH
  č.49/13  04.02.2013  15.02.2013 
FA273130367   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25, Moldava n/B
37638262  Oprava PSN - telef. vyvolávač TD-101  142,75 € 
vrátane DPH
  Obj. č. 299  18.9.2013  23.09.2013 
FA273130366   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25, Moldava n/B
37638262  Premiestnenie internetovej prípojky  99,00 € 
vrátane DPH
  obj. č. 300  18.9.2013  23.09.2013 
FA273130083   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25, Moldava n/B
37638262  montáž bezpečnostného zariadenia pre RD3  1193,87 
vrátane DPH
  č.66/13  21.02.2013  04.03.2013 
FA273130237   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  nákup potravín pre RD1 (mäso a mäsové výrobky)  98,96 
vrátane DPH
  č. 186/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130235   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  nákup potravín pre RD2 (mäso a mäsové výrobky)  107,57 
vrátane DPH
  č. 184/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130168   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) pre RD2  127,52 
vrátane DPH
  č. 149/13  04.04.2013  15.04.2013 
FA273130165   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) pre RD1  123,16 
vrátane DPH
  č. 148/13  04.04.2013  15.04.2013 
FA273130117   Miroslav Schmotzer
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  Nákup potravín (mäsa a mäsových výrobkov)  119,58 
vrátane DPH
  č. 76/13  07.03.2013  20.03.2013 
FA273130109   Miroslav Schmotzer
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  Nákup potravín (mäso a mäsové výrobky)  114,64 
vrátane DPH
  č. 77/13  05.03.2013  20.03.2013 
FA273130060   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín pre RD 1(mäso a mäsové výrobky)  107,77 
vrátane DPH
  č.32/13  05.02.2013  15.02.2013 
FA273130057   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín pre RD 2 (mäso a mäsové výrobky)  114,80 
vrátane DPH
  č.33/13  04.02.2013  15.02.2013 
FA273130006   Schmotzer Miroslav
Jarná 10 Medzev
37015567  nákup potravín pre RD 1(mäso a mäsové výrobky)  41,70 
vrátane DPH
  č.371/12  07.01.2013  09.01.2013 
FA273130221   HOLZKNECHT, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  264,78 
vrátane DPH
  č. 176/13  26.04.2013  29.04.2013 
FA273130154   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  doprava pre sťahovanie nábytku  63,00 
vrátane DPH
  č. 94/13  25.03.2013  28.03.2013 
FA273130151   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  199,70 
vrátane DPH
  č. 93/13  25.03.2013  15.04.2013 
FA273130101   HOLZKNECHT, spol. s.r.o.
Štós 89
36853518  Nákup potravín (ovocie a zelenina)  202,78 
vrátane DPH
  č. 97/13  01.03.2013  11.03.2013 
FA273130046   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup ovocia a zeleniny  304,04 
vrátane DPH
  č.36/13  31.01.2013  06.02.2013 
FA273130475   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Nákup tovaru - potraviny  235,43 
vrátane DPH
      31.12.2013 
FA273130239   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD1 (pochutiny a ostatné)  282,40 
vrátane DPH
  č. 189/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130236   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD2 (pochutiny a ostatné)  233,13 
vrátane DPH
  č. 185/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130222   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (reprezentačné)  15,05 
vrátane DPH
  č. 177/13  30.04.2013  14.05.2013 
FA273130169   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (pochutiny a ostatné) pre RD2  302,72 
vrátane DPH
  č. 147/13  04.04.2013  12.04.2013 
FA273130166   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (pochutiny a ostatné) pre RD1  263,57 
vrátane DPH
  č. 146/13  04.04.2013  12.04.2013 
FA273130119   RS - SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  Nákup potravín (chlieb, pečivo, mlieko, cukrovinky) pre RD1  200,55 
vrátane DPH
  č. 72/13  07.03.2013  20.03.2013 
FA273130106   RS - SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  Nákup potravín (chlieb, pečivo, mlieko, cukrovinky) pre RD2  182,33 
vrátane DPH
  č. 73/13  05.03.2013  20.03.2013 
FA273130058   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 1 (pochutiny a ostatné)  155,17 
vrátane DPH
  č.30/13  05.02.2013  15.02.2013 
FA273130051   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 2 (pochutina a ostatné)  228,29 
vrátane DPH
  č.31/13  04.02.2013  15.02.2013 
FA273130005   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 2 (pochutina a ostatné)  50,49 
vrátane DPH
  č.370/12  07.01.2013  09.01.2013 
FA273130004   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD 1(pochutiny a ostatné)  38,37 
vrátane DPH
  č.370/12  07.01.2013  09.01.2013 
FA273130093   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  Preplatok dodávky elektriny  -776,11 
vrátane DPH
910642    15.01.2013  26.02.2013 
FA273130126   Slovakia energy, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
36807702  Elektrická energia - Nedoplatok pre RD1   136,68 
vrátane DPH
910642    11.03.2013  20.03.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť