Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA273130240   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup učebných pomôcok pre RD1  13,03 
vrátane DPH
  č. 189/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130231   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup hygienických potrieb pre RD2  67,96 
vrátane DPH
  č. 181/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130230   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup záhradného a stavebného náradia pre RD3  97,26 
vrátane DPH
  č. 166/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130229   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup kuchynského tovaru  123,40 
vrátane DPH
  č. 180/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130228   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup priemyselného tovaru  63,30 
vrátane DPH
  č. 179/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130227   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  predplatné "Poradca 2014"  29,40 
vrátane DPH
  č. 178/13  02.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130226   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka elektriny pre RD2 a RD3  121,00 
vrátane DPH
5100000289S/2012    02.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130225   Chocolate Patrik, s.r.o.
Páterová 89, Rožňava
46284761  nákup potravín (chlieb, pečivo)  56,76 
vrátane DPH
  č. 163/13  02.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130224   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup ošatenia pre deti  115,90 
bez DPH
  č. 113/13  02.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130223   Karex Körössy Karol
Nová Bodva 129
10705945  montáž satelitného kompletu  70,60 
vrátane DPH
  č. 167/13  30.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130222   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín (reprezentačné)  15,05 
vrátane DPH
  č. 177/13  30.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130221   HOLZKNECHT, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  264,78 
vrátane DPH
  č. 176/13  26.04.2013  29.04.2013  29.7.2013 
FA273130220   LABAŠ, s.r.o.
Textilná 1, Košice
36183181  nákup potravín (mliečne výrobky)  126,59 
vrátane DPH
  č. 175/13  26.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130219   LABAŠ, s.r.o.
Textilná 1, Košice
36183181  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  102,88 
vrátane DPH
  č. 174/13  26.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130217   Le cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  1095,00 
bez DPH
13/2012  č. 168/13  26.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130216   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti za 04/13  29,68 
bez DPH
  č. 169/13  26.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130215   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti RD2 za 04/13  119,34 
bez DPH
  č. 145/13  26.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130214   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti RD1 za 04/13  114,12 
bez DPH
  č. 144/13  26.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130213   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD2  147,70 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130212   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD1  182,99 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130211   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup záhradného náradia pre RD1  69,88 
vrátane DPH
  č. 140/13  25.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130210   V.R.T., s.r.o.
Majerská 85, Michaľany
36580597  zhotovenie a montáž plynovej prípojky k plyn.sporáku  62,90 
bez DPH
  č. 126/13  24.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130209   V.R.T., s.r.o.
Majerská 85, Michaľany
36580597  Zhotovenie dymovodu a plynového bojlera v RD3  132,20 
bez DPH
  č. 125/13  24.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130205   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI0000375FFFF862749    22.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130208   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  Inštalácia programových verzií a tlačiarne v RD3  198,20 
vrátane DPH
  č. 111/13  19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130207   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  nákup počítačového príslušenstva  33,10 
vrátane DPH
  č. 112/13  19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130206   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  servis počítačov  165,80 
vrátane DPH
  č. 101/13  19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130204   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  42,22 
vrátane DPH
DS000P0061    19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130203   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  36,53 
vrátane DPH
DS000P0061    19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130218   Chocolate Patrik, s.r.o.
Páterová 89, Rožňava
46284761  nákup potravín (chlieb, pečivo)  35,45 
vrátane DPH
  č. 156/13  17.04.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130202   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a dezinf. a hyg. potrieb pre RD1  111,66 
vrátane DPH
  č. 152/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130201   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD2  37,91 
vrátane DPH
  č. 139/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130200   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre RD3  244,15 
vrátane DPH
  č. 90/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130199   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  dovybavenie kuchyne pre RD3   141,39 
vrátane DPH
  č. 120/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130198   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  nákup kancelárskych potrieb pre RD3  25,47 
vrátane DPH
  č. 100/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130193   TEXAMA, s.r.o.
Jenisejská 10, Košice
44521626  oprava odevov  93,04 
vrátane DPH
  č. 82/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130192   TEXAMA, s.r.o.
Jenisejská 10, Košice
44521626  Oprava odevov  131,39 
vrátane DPH
  č. 81/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130191   TEXAMA, s.r.o.
Jenisejská 10, Košice
44521626  oprava šatstva pre deti  112,79 
vrátane DPH
  č. 27/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130197   Obec Štós
Štós č. 143
00324795  odber obedov pre deti  106,26 
bez DPH
  č. 161/13  15.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130196   Obec Štós
Štós č. 143
00324795  odber obedov pre deti  21,42 
bez DPH
  č. 129/13  15.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť