Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140094   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  37,12 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  44/2014  07.03.2014  11.03.2014  6.4.2014 
FA268140093   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  147,74 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2014  07.03.2014  11.03.2014  6.4.2014 
FA268140057   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  158,37 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  26/2014  10.02.2014  12.02.2014  17.2.2014 
FA268140014   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  60,82 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  281/2013  08.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140010   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  15,21 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  280/2013  07.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140478   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  100,79 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  284/2014  08.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140436   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  68,53 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  265/2014  07.11.2014  18.11.2014  15.12.2014 
FA268140378   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  91,34 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  232/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140377   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  134,32 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  233/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140331   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,60 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  204/2014  04.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140330   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  161,50 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  206/2014  04.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140289   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  76,73 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  170/2014  05.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140288   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  46,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  171/2014  05.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140246   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  117,06 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  143/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140245   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  38,29 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  142/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140357   Ditribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestia 6,Bratislava
11782889  učebnica nemčiny  13,64 
vrátane DPH
  224/2014  29.09.2014  03.10.2014  10.10.2014 
FA268140113   DTS-Daniel Takáč
Zdoba 91,Sady nad Torysou
37014188  oprava sterilizátora  92.- 
vrátane DPH
  57/2014  25.03.2014  28.03.2014  6.4.2014 
FA268140018   Ekologické a veterinárne laboratórium
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
31652859  rozbor stravy  50,70 
vrátane DPH
  273/2013  09.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140277   Elektro Astra-R.Katriniak
Rázusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  satelitný prijímač  79,90 
vrátane DPH
  161/2014  29.07.2014  29.07.2014  15.8.2014 
FA268140448   ENES Daniel Dovala
Páterová 756/31,Rožňava
33009775  servisná prehliadka kotlov  195,60 
vrátane DPH
  270/2014  20.11.2014  24.11.2014  15.12.2014 
FA268140447   ENES Daniel Dovala
Páterová 756/31,Rožňava
33009775  výmena radiatorových ventilov  171,36 
vrátane DPH
  271/2014  20.11.2014  24.11.2014  15.12.2014 
FA268140510   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica,Tuhrina
42227372  stravné , internátne  154,80 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    29.12.2014  05.01.2015  24.1.2015 
FA268140491   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  248,65 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    16.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140452   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné,internátne  238,06 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    26.11.2014  02.12.2014  29.12.2014 
FA268140402   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  197,80 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    27.10.2014  29.10.2014  10.11.2014 
FA268140256   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  120.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    07.07.2014  11.07.2014  15.8.2014 
FA268140184   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    15.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140168   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    05.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140108   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  141.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    21.03.2014  25.03.2014  6.4.2014 
FA268140107   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  156.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    21.03.2014  25.03.2014  6.4.2014 
FA268140475   Farby-laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  interierové farby  165,31 
vrátane DPH
  280/2014  05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140405   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  farby do tlačiarne  174,38 
vrátane DPH
  248/2014  30.10.2014  05.11.2014  16.11.2014 
FA268140333   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  program AVG  263,66 
vrátane DPH
  192,193/2014  05.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140310   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  tlačiarne HP  248,09 
vrátane DPH
  187/2014  13.08.2014  18.08.2014  14.9.2014 
FA268140276   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  farby do tlačiarne,USB  90,18 
vrátane DPH
  163/2014  29.07.2014  29.07.2014  15.8.2014 
FA268140157   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  93,03 
vrátane DPH
  89/2014  25.04.2014  29.04.2014  5.5.2014 
FA268140127   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplň do tlačiarne  19,28 
vrátane DPH
  68/2014  01.04.2014  04.04.2014  5.5.2014 
FA268140086   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  43,10 
vrátane DPH
  42/2014  28.02.2014  05.03.2014  5.4.2014 
FA268140054   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplň do tlačiarne  38,56 
vrátane DPH
  22/2014  11.02.2014  10.02.2014  17.2.2014 
FA268140051   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplň do tlačiarne  19,28 
vrátane DPH
  21/2014  03.02.2014  05.02.2014  17.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť