Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140106   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  manažérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  56/2014  21.03.2014  24.03.2014  6.4.2014 
FA268140037   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  manažérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  14/2014  22.01.2014  27.01.2014  6.2.2014 
FA268140413   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  117,46 
vrátane DPH
  252/2014  03.11.2014  05.11.2014  16.11.2014 
FA268140246   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  117,06 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  143/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140338   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  116,70 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    08.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140110   BART-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  autosedačka,podbradníky  116,50 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  58/2014  21.03.2014  28.03.2014  6.4.2014 
FA268140390   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné  114,76 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravy    13.10.2014  15.10.2014  22.10.2014 
FA268140339   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  113,56 
vrátane DPH
  208/2014  09.09.2014  16.09.2014  6.10.2014 
FA268140455   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné  112,86 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    26.11.2014  02.12.2014  29.12.2014 
FA268140251   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  112,62 
vrátane DPH
  148/2014  03.07.2014  09.07.2014  15.8.2014 
FA268140375   NDH nábytok
Drevárska 944/4,Sp.Nová Ves
36595136  kancelárske stoličky  111,36 
vrátane DPH
  201/2014  03.10.2014  10.10.2014  21.10.2014 
FA268140123   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  109,79 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  64/2014  31.03.2014  02.04.2014  5.5.2014 
FA268140395   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  povinné zmluvné poistenie os.vozidla  108,18 
bez DPH
Poistná zmluva 8018280614    20.10.2014  23.10.2014  10.11.2014 
FA268140398   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  107,65 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  243/2014  22.10.2014  23.10.2014  10.11.2014 
FA268140227   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  107,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  131/2014  13.06.2014  17.06.2014  24.6.2014 
FA268140240   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41,Gelnica
42327474  supervízne služby  105.- 
bez DPH
  132/2014  26.06.2014  30.06.2014  23.7.2014 
FA268140391   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  oracovná obuv,montérková súprava  103,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  240/2014  14.10.2014  22.10.2014  10.11.2014 
FA268140059   SLOVNAFT a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  103,56 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    10.02.2014  12.02.2014  17.2.2014 
FA268140478   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  100,79 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  284/2014  08.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  99,34 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140139   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  99,68 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    07.04.2014  09.04.2014  5.5.2014 
FA268140429   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
  účastnícky poplatok  98.- 
bez DPH
    05.11.2014  10.11.2014  16.11.2014 
FA268140295   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  97,56 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  173/2014  06.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140484   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,Vráble
00181315  stravné  96.- 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140263   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  96,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  150/2014  09.07.2014  11.07.2014  15.8.2014 
FA268140307   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  94,10 
vrátane DPH
  185/2014  12.08.2014  18.08.2014  14.9.2014 
FA268140170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  93,61 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140157   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  93,03 
vrátane DPH
  89/2014  25.04.2014  29.04.2014  5.5.2014 
FA268140341   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za osobné vozidlo  92,55 
bez DPH
PZ 8018316337    10.09.2014  16.09.2014  6.10.2014 
FA268140113   DTS-Daniel Takáč
Zdoba 91,Sady nad Torysou
37014188  oprava sterilizátora  92.- 
vrátane DPH
  57/2014  25.03.2014  28.03.2014  6.4.2014 
FA268140085   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  92,40 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  35/2014  28.02.2014  05.03.2014  5.4.2014 
FA268140032   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP osobného vozidla  92,55 
bez DPH
Poistná zmluva č.8018316337    20.01.2014  22.01.2014  6.2.2014 
FA268140485   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné  91,77 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140378   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  91,34 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  232/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140186   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  odťahová služba  91,03 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  106/2014  19.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140276   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  farby do tlačiarne,USB  90,18 
vrátane DPH
  163/2014  29.07.2014  29.07.2014  15.8.2014 
FA268140130   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  85,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  69/2014  01.04.2014  11.04.2014  5.5.2014 
FA268140343   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  83,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  210/2014  10.09.2014  16.09.2014  6.10.2014 
FA268140015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  82,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    08.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140301   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  81,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  181/2014  07.08.2014  12.08.2014  15.8.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť