Faktúry 2014 (DeD Sečovce, Štúrova 535/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA20140272   SPP, a. s.
Moldavská 12, Košice
35815256  zemný plyn RD Sečovce  54,00 
vrátane DPH
6300082995    07.07.2014  21.07.2014  11.8.2014 
FA20140243   SPP, a. s.
Moldavská 12, Košice
35815256  zemný plyn RD Sečovce  59,00 
vrátane DPH
6300082995    06.06.2014  13.06.2014  14.7.2014 
FA20140310   SPP, a. s.
Moldavská 12, Košice
35815256  zemný plyn RD TV  315,00 
vrátane DPH
6300060340    05.09.2014  12.09.2014  7.10.2014 
FA20140297   SPP, a. s.
Moldavská 12, Košice
35815256  zemný plyn RD TV  315,00 
vrátane DPH
6300060340    05.08.2014  21.08.2014  5.9.2014 
FA20140274   SPP, a. s.
Moldavská 12, Košice
35815256  zemný plyn RD TV  315,00 
vrátane DPH
6300060340    07.07.2014  21.07.2014  11.8.2014 
FA20140245   SPP, a. s.
Moldavská 12, Košice
35815256  zemný plyn RD TV  315,00 
vrátane DPH
6300060340    06.06.2014  13.06.2014  14.7.2014 
FA20140429   CONTAX EKO, s.r.o.
Nový Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 11/2014  48,00 
vrátane DPH
52014    08.12.2014  11.12.2014  22.1.2015 
FA20140451   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  žehlička  279,00 
vrátane DPH
  82014  18.12.2014  19.12.2014  22.1.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť