Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150367   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky,mliečna výživa  77,77 
vrátane DPH
  178/2015  03.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150289   Katarína,spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky, zdravotnícky materiál  778,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  136/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150018   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky a zdravotnícky materiál  333,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  304/2014  12.01.2015  13.01.2015  25.1.2015 
FA268150508   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  148,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  258/2015  04.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150507   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  77,54 
vrátane DPH
  257/2015  04.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150480   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  59,95 
vrátane DPH
  244/2015  18.11.2015  19.11.2015  19.12.2015 
FA268150464   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  309,29 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  234/2015  05.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150435   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  26,12 
vrátane DPH
  217/2015  21.10.2015  22.10.2015  10.11.2015 
FA268150370   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  239,47 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  180/2015  07.09.2015  09.09.2015  4.10.2015 
FA268150331   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  49,50 
vrátane DPH
  160/2015  06.08.2015  07.08.2015  27.9.2015 
FA268150285   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  31,53 
vrátane DPH
  135/2015  06.07.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150245   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  12,22 
vrátane DPH
  112/2015  08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150200   Katarína,spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky  211.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  89/2015  11.05.2015  13.05.2015  14.5.2015 
FA268150196   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  87,92 
vrátane DPH
  90/2015  07.05.2015  11.05.2015  12.5.2015 
FA268150099   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  311,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  41/2015  09.03.2015  17.03.2015  6.4.2015 
FA268150050   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  287,48 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  19/2015  06.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150233   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  liečebný pobyt chovancov  160.- 
bez DPH
  103/2015  02.06.2015  03.06.2015  22.6.2015 
FA268150506   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt chovanca  80.- 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    04.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150505   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt chovanca  57,60 
vrátane DPH
Dohoda o spolupráci    04.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150266   Rekreačné zariadenie Bystrička
Dierová na Orave,Kraľovany
37040375  letný tábor  1.296.- 
bez DPH
  124/2015  25.06.2015  26.06.2015  15.7.2015 
FA268150550   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  letné pneumatiky 2 ks  109,99 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  285/2015  18.12.2015  21.12.2015  4.1.2016 
FA268150557   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  letné pneumatiky  231,98 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  289/2015  23.12.2015  05.01.2016  19.1.2016 
FA268150345   Kosmos s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  kuracie mäso  99,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  167/2015  14.08.2015  19.08.2015  27.9.2015 
FA268150530   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  kopírka  800.- 
vrátane DPH
  273/2015  15.12.2015  17.12.2015  4.1.2016 
FA268150517   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  149,40 
vrátane DPH
Zmluva o diele  263/2015  09.12.2015  15.12.2015  2.1.2016 
FA268150501   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  komoda  149.- 
vrátane DPH
  255/2015  03.12.2015  04.12.2015  2.1.2016 
FA268150381   Ing.Pavol Anreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberec  80.- 
vrátane DPH
  186/2015  14.09.2015  17.09.2015  4.10.2015 
FA268150538   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberce  440.- 
vrátane DPH
  278/2015  16.12.2015  18.12.2015  4.1.2016 
FA268150389   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancelársky papier  187,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  189/2015  23.09.2015  24.09.2015  4.10.2015 
FA268150171   Xepap spol.s r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancelársky papier  160,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  74/2015  29.04.2015  05.05.2015  11.5.2015 
FA268150198   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál,vlajky EU a SR  146,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  88/2015  07.05.2015  13.05.2015  14.5.2015 
FA268150515   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  139,64 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  259/2015  07.12.2015  09.12.2015  2.1.2016 
FA268150469   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  38,54 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  237/2015  09.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150420   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  92,86 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  209/2015  09.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
FA268150365   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,76 
bez DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  176/2015  03.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150276   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  61,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  132/2015  01.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150241   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  54,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150149   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  91,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  64/2015  10.04.2015  17.04.2015  26.4.2015 
FA268150091   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  128,05 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  37/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150043   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,96 
vrátane DPH
Zo dodávke kancelárskych potrieb  15/2015  03.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť