Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150345   Kosmos s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  kuracie mäso  99,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  167/2015  14.08.2015  19.08.2015  27.9.2015 
FA268150131   Kosmos s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  226,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  60/2015  02.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150296   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá,pirohy,ryby  207,67 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných pomienkach  141/2015  13.07.2015  14.07.2015  18.7.2015 
FA268150556   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  73,89 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    28.12.2015  29.12.2015  4.1.2016 
FA268150523   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  91,77 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    10.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
FA268150455   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  strava za chovancov  95,69 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.11.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150409   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  81,79 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    05.10.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150515   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  139,64 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  259/2015  07.12.2015  09.12.2015  2.1.2016 
FA268150469   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  38,54 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  237/2015  09.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150420   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  92,86 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  209/2015  09.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
FA268150365   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,76 
bez DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  176/2015  03.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150249   Register obchodných spoločnosti
Gorkého 3,Bratislava
46440305  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb    12.06.2015  12.06.2015  22.6.2015 
FA268150509   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150462   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.11.2015  08.11.2015  19.12.2015 
FA268150459   Detské centrum Ružomberok
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  poplatok za stravu chovancov  390.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    29.10.2015  09.11.2015  19.12.2015 
FA268150407   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.10.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150369   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150338   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    10.08.2015  12.08.2015  27.9.2015 
FA268150287   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.07.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150239   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150195   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.05.2015  11.05.2015  12.5.2015 
FA268150140   FURA s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    08.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150095   FURA s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150512   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  109,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150451   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
00000356  hovory z mob.telefónu  17,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150450   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  23,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150449   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  11,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150448   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150447   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  28,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150446   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za hovory mob.telefónu  6,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150417   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hodinky Huawei  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb  207/2015  08.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
FA268150413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.10.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150401   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  3,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150400   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  10,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150399   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  12,55 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150398   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  31,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150397   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  17,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150396   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  25,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť