Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150172   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  1.200.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  80/2015  29.04.2015  05.05.2015  11.5.2015 
FA268150166   BART-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  detské prenosné postielky  112.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  77/2015  27.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150163   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  416,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  75/2015  23.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150160   100+1 drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  359,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  72/2015  21.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150148   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  237,19 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  61/2015  13.04.2015  16.04.2015  26.4.2015 
FA268150132   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  346,52 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  65/2015  02.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150106   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  posteľné prádlo,pančuchy  589,91 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  46/2015  16.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150099   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  311,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  41/2015  09.03.2015  17.03.2015  6.4.2015 
FA268150096   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  37,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  39/2015  06.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150092   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  14,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  36/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150091   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  128,05 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  37/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150088   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  220,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  31/2015  27.02.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150050   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  287,48 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  19/2015  06.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150041   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  391,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  7/2015  28.01.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150039   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  215,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  10/2015  29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150036   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  397,40 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  8/2015  28.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150018   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky a zdravotnícky materiál  333,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  304/2014  12.01.2015  13.01.2015  25.1.2015 
FA268150014   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    08.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150246   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  výmena poistného ventila  12,10 
vrátane DPH
Zmluva o nájme zásobníkov plynu  113/2015  08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150522   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  poplatok za internet  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    10.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
FA268150473   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.11.2015  13.11.2015  19.12.2015 
FA268150423   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    12.10.2015  14.10.2015  10.11.2015 
FA268150373   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    09.09.2015  11.09.2015  4.10.2015 
FA268150342   Free zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    12.08.2015  13.08.2015  27.9.2015 
FA268150298   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    13.07.2015  14.07.2015  18.7.2015 
FA268150251   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    12.06.2015  16.06.2015  22.6.2015 
FA268150209   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    15.05.2015  18.05.2015  21.6.2015 
FA268150169   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    27.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150076   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    26.02.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150020   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    14.01.2015  19.01.2015  25.1.2015 
FA268150518   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  235,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  264/2015  09.12.2015  11.12.2015  2.1.2016 
FA268150482   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  222,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  246/2015  25.11.2015  27.11.2015  19.12.2015 
FA268150470   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  257,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  240/2015  11.11.2015  16.11.2015  19.12.2015 
FA268150443   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  198,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  226/2015  28.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150431   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  255,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  219/2015  21.10.2015  22.10.2015  10.11.2015 
FA268150395   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  299,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  202/2015  30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150375   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  322,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  183/2015  09.09.2015  11.09.2015  4.10.2015 
FA268150310   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  446,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  148/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150291   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  182,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  140/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150265   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  257,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  125/2015  24.06.2015  26.06.2015  15.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť