Faktúry 2015 (DeD Žakarovce, Žakarovce 340)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752015051   Reedukačné centrum Čerenčany
97901 Rimavská Sobota
00163333  strava žiačky za 1/2015  78,68 
bez DPH
dohoda 11/2014    12.2.2015  16.02.2015  19.3.2015 
FA2752015049   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  ubytovanie žiačky za 3/2015  6,60 
bez DPH
dohoda 5/2014    10.2.2015  12.02.2015  19.3.2015 
FA2752015048   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  strava žiačky za 3/2015  71,67 
bez DPH
dohoda 5/2014    10.2.2015  12.02.2015  19.3.2015 
FA2752015047   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  282,59 
bez DPH
5611864715    10.2.2015  12.02.2015  19.3.2015 
FA2752015046   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky  147,43 
vrátane DPH
dodatky/2013    10.2.2015  12.02.2015  19.3.2015 
FA2752015045   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevná linka RD Gelnica  48,37 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 9900388273    10.2.2015  12.02.2015  19.3.2015 
FA2752015043   OUI
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  strava žiaka za 2/2015  18,83 
bez DPH
dohoda 8/2014    6.2.2015  12.02.2015  19.3.2015 
FA2752015042   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 5 OM  607,79 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok k 4061    6.2.2015  09.02.2015  19.3.2015 
FA2752015041   OUI
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  ubytovanie žiaka za 2/2015  9,96 
bez DPH
dohoda 8/2014    2.2.2015  09.02.2015  19.3.2015 
FA2752015040   Školsý internát A. Garbana
Werferova 10, 04001 Košice
00164119  ubytovanie žiačky za 1/2015  26,00 
bez DPH
zmluva č. 9/2014    2.2.2015  05.02.2015  19.3.2015 
FA2752015039   Školsý internát A. Garbana
Werferova 10, 04001 Košice
00164119  strava študentky za 1/2015  44,71 
bez DPH
zmluva č. 9/2014    2.2.2015  05.02.2015  19.3.2015 
FA2752015038   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn RD Gelnica  67,00 
vrátane DPH
9105309839    2.2.2015  05.02.2015  19.3.2015 
FA2752015037   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn RD Gelnica  382,00 
vrátane DPH
9100107746    2.2.2015  05.02.2015  19.3.2015 
FA2752015036   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn RD Prakovce  295,00 
vrátane DPH
9105339074    2.2.2015  05.02.2015  19.3.2015 
FA2752015035   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  pobyt žiačky  80,64 
bez DPH
275201446    2.2.2015  05.02.2015  19.3.2015 
FA2752015034   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  7695,17 
vrátane DPH
275201445    30.1.2015  16.02.2015  19.3.2015 
FA2752015033   EkoEnergia Palivá s.r.o.
Gabčíkova 27, 01001 Žilina
47844655  palivo peletky  2480,00 
vrátane DPH
KZ č. 2/2014    28.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015032   KOMIN Servis
Magurská 10, 08001 Prešov
34651659  kontrola a čistenie komínov  92,00 
bez DPH
275201451/2014    27.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015031   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné DeD  143,66 
vrátane DPH
344/1998    27.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015030   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné RD Prakovce  2,62 
vrátane DPH
458/263/14P/2014    23.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015029   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné RD Gelnica  164,57 
vrátane DPH
36/216/06P/2006    23.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015028   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné RD Gelnica  53,56 
vrátane DPH
71/216/14P/2014    23.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015027   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26
35815256  Plyn RD Gelnica  67,00 
vrátane DPH
9105309839/2013    23.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015026   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26
35815256  plyn RD Gelnica   382,00 
vrátane DPH
9100107746/2004    23.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015025   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26
35815256  plyn RD Prakovce  295,00 
vrátane DPH
9105339074/2014    23.1.2015  30.01.2015  30.1.2015 
FA2752015024   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  ubytovanie žiačky za 2/2015  30,00 
bez DPH
dohoda 6/2014    23.1.2015  28.01.2015  30.1.2015 
FA2752015023   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  strava žiačky za 2/2015  40,46 
bez DPH
dohoda 6/2014    23.1.2015  28.01.2015  30.1.2015 
FA2752015022   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  mobilné telefóny  105,01 
vrátane DPH
dodatky/2013    23.1.2015  28.01.2015  30.1.2015 
FA2752015021   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  344,04 
vrátane DPH
5611864715/2006    23.1.2015  28.01.2015  30.1.2015 
FA2752015019   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné RD Prakovce  11,35 
vrátane DPH
20/263/14P/2014    20.1.2015  23.01.2015  30.1.2015 
FA2752015015   EkoEnergia Palivá s.r.o.
Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1
47844655  palivo - peletky  1683,24 
vrátane DPH
KZ č. 2/2014    9.1.2015  16.01.2015  20.1.2015 
FA2752015014   MAMEX s.r.o.
05551 Veľký Folkmar 187
36581151  internet 1. štvrťrok  64,80 
vrátane DPH
1000374/2009    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  910,44 
vrátane DPH
4061/2013 a dodatok k 4061/2014    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015012   Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  strava žiačky za 1/2015  46,24 
bez DPH
dohoda 6/2014    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015011   Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  ubytovanie žiačky za 1/2015  30,00 
bez DPH
dohoda 6/2014    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015010   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  191,44 
vrátane DPH
5611864715/2006    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015008   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevná linka RD  48,37 
vrátane DPH
dodatok/2013    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015007   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky   146,65 
vrátane DPH
dodatky/2013    9.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015005   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  strava žiačky za 1 a 2 /2015  83,60 
bez DPH
dohoda 5/2014    7.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
FA2752015004   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  ubytovanie žiačky za 1 a 2/2015  13,20 
bez DPH
dohoda 5/2014    7.1.2015  14.01.2015  20.1.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť