Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160055   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  466,62 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  21/2016  05.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160173   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky a zdrav.materiál  266,31 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  80/2016  26.04.2016  28.04.2016  21.5.2016 
FA268160572   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšina
46171517  lieky  23,87 
vrátane DPH
  298/2016  23.12.2016  28.12.2016  1.1.2017 
FA268160531   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšina
46171517  lieky  15,60 
vrátane DPH
  274/2016  05.12.2016  07.12.2016  9.12.2016 
FA268160491   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšina
46171517  lieky  33,24 
vrátane DPH
  252/2016  07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160438   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšina
46171517  lieky  119,90 
vrátane DPH
  225/2016  07.10.2016  11.10.2016  15.11.2016 
FA268160375   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšina
46171517  lieky  45,39 
vrátane DPH
  190/2016  02.09.2016  07.09.2016  24.9.2016 
FA268160343   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  293,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  173/2016  05.08.2016  08.08.2016  10.8.2016 
FA268160335   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  7,48 
vrátane DPH
  167/2016  03.08.2016  05.08.2016  10.8.2016 
FA268160281   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  13,78 
vrátane DPH
  137/2016  04.07.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160249   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  21,08 
vrátane DPH
  119/2016  06.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
FA268160189   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  35,38 
bez DPH
  86/2016  03.05.2016  04.05.2016  23.5.2016 
FA268160149   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  10,98 
vrátane DPH
  65/2016  07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160088   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  94,26 
vrátane DPH
  36/2016  02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160010   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  410,15 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  299/2015  11.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160002   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  129,22 
vrátane DPH
  293/2015  05.01.2016  11.01.2016  19.1.2016 
FA268160303   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt za chovanca  41,60 
bez DPH
    13.07.2016  15.07.2016  8.8.2016 
FA268160162   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt chovanca  57,60 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160338   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17,Bojnice
46030611  letný tábor pre chovancov  1.438,50 
bez DPH
  168/2016  04.08.2016  05.08.2016  10.8.2016 
FA268160212   Merkury Market Slovakia s.r.o.
Mlynska 37,Spišská Nová Ves
36501891  kúpeľňové skrinky  169,99 
vrátane DPH
  100/2016  17.05.2016  19.05.2016  23.5.2016 
FA268160465   Merkury Market Slovakia s.r.o.
Mlynska 37,Spišská Nová Ves
36501891  kúpeľňová skrinka  149,99 
vrátane DPH
  238/2016  25.10.2016  25.10.2016  20.11.2016 
FA268160528   Petit Press a.s.
Lazaretská 12,Bratislava
35790253  Košícký Korzár-predplatné  245.- 
vrátane DPH
  276/2016  05.12.2016  07.12.2016  9.12.2016 
FA268160241   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  kontrola osobného vozidla  289,79 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  117/2016  02.06.2016  03.06.2016  1.7.2016 
FA268160538   Štefan Šmelko
Jarková 3423,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  133,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2009101  283/2016  07.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160144   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  komunálny odpad  47,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160453   B-komplet, s.r.o.
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  koberec  291,44 
vrátane DPH
  211/2016  17.10.2016  18.10.2016  20.11.2016 
FA268160313   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberec  184,80 
vrátane DPH
  156/2016  28.07.2016  29.07.2016  8.8.2016 
FA268160114   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberec  140.- 
vrátane DPH
  48/2016  16.03.2016  17.03.2016  7.4.2016 
FA268160547   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  124,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  285/2016  09.12.2016  14.12.2016  1.1.2017 
FA268160484   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  125,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  253/2016  07.11.2016  09.11.2016  8.12.2016 
FA268160421   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  66,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  216/2016  30.09.2016  04.10.2016  15.11.2016 
FA268160385   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  156,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  197/2016  08.09.2016  08.09.2016  25.9.2016 
FA268160334   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  79,82 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  163/2016  03.08.2016  04.08.2016  10.8.2016 
FA268160280   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  75,70 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  139/2016  04.07.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160252   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  222,17 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  121/2016  07.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160185   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  102,10 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  89/2016  02.05.2016  04.05.2016  23.5.2016 
FA268160089   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  145,49 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  34/2016  02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160057   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  125,56 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  23/2016  05.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160008   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  77,60 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  298/2015  08.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160143   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  145,82 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  61/2016  06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť