Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160466   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  100,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  243/2016  25.10.2016  27.10.2016  20.11.2016 
FA268160458   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  detské ošatenie,utierky,uteráky  364,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  237/2016  20.10.2016  21.10.2016  20.11.2016 
FA268160513   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.372.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    24.11.2016  25.11.2016  9.12.2016 
FA268160413   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  2.604.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    29.09.2016  04.10.2016  15.11.2016 
FA268160274   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  1896.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.06.2016  01.07.2016  13.7.2016 
FA268160148   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3264.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160147   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  servis zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  71/2016  07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160073   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  2.964.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    25.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
FA268160394   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné  647,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    16.09.2016  20.09.2016  27.9.2016 
FA268160257   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  549,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    13.06.2016  14.06.2016  2.7.2016 
FA268160108   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  561,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
FA268160530   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Sp.Nová Ves
31704387  elektroinštalačný materiál  346,34 
vrátane DPH
  275/2016  05.12.2016  07.12.2016  9.12.2016 
FA268160138   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  elekrto materiál  61,98 
vrátane DPH
  60/2016  04.04.2016  05.04.2016  24.4.2016 
FA268160058   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  žiarovky  146,40 
vrátane DPH
  22/2016  05.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160191   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  varná konvica,sáčky do vysávača  46,30 
vrátane DPH
  87/2016  03.05.2016  05.05.2016  23.5.2016 
FA268160110   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  strihací strojček na vlasy  17,90 
vrátane DPH
  49/2016  16.03.2016  18.03.2016  7.4.2016 
FA268160535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,64 
vrátane DPH
Dodatok k Zmuve o poskytnutí verejných služieb    07.12.2016  08.12.2016  1.1.2017 
FA268160486   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  99,67 
vrátane DPH
Dodatok k Zmuve o poskytnutí verejných služieb    07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160434   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  111,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
FA268160381   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.09.2016  08.09.2016  25.9.2016 
FA268160346   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  92,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    09.08.2016  12.08.2016  5.9.2016 
FA268160286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  101,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
FA268160250   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  124,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
FA268160196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  117,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    05.05.2016  09.05.2016  23.5.2016 
FA268160154   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.03.2016  08.03.2016  18.3.2016 
FA268160056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    05.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    07.01.2016  11.01.2016  19.1.2016 
FA268160563   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  520,32 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.12.2016  21.12.2016  1.1.2017 
FA268160534   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  371,74 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    30.11.2016  08.12.2016  1.1.2017 
FA268160505   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  298,54 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.11.2016  22.11.2016  8.12.2016 
FA268160476   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  480,43 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    31.10.2016  09.11.2016  8.12.2016 
FA268160455   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  300,51 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.10.2016  19.10.2016  20.11.2016 
FA268160423   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  418,14 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    30.09.2016  10.10.2016  15.11.2016 
FA268160401   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  343,88 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    21.09.2016  23.09.2016  5.10.2016 
FA268160372   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  232.- 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    31.08.2016  07.09.2016  24.9.2016 
FA268160357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  407,65 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    18.08.2016  22.08.2016  5.9.2016 
FA268160336   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  375,17 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.08.2016  05.08.2016  10.8.2016 
FA268160306   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  214,67 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.07.2016  21.07.2016  8.8.2016 
FA268160285   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  594,73 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť