Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160421   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  66,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  216/2016  30.09.2016  04.10.2016  15.11.2016 
FA268160385   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  156,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  197/2016  08.09.2016  08.09.2016  25.9.2016 
FA268160334   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  79,82 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  163/2016  03.08.2016  04.08.2016  10.8.2016 
FA268160280   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  75,70 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  139/2016  04.07.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160252   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  222,17 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  121/2016  07.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160185   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  102,10 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  89/2016  02.05.2016  04.05.2016  23.5.2016 
FA268160143   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  145,82 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  61/2016  06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160089   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  145,49 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  34/2016  02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160057   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  125,56 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  23/2016  05.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160008   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  77,60 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  298/2015  08.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160558   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  103,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  293/2016  19.12.2016  20.12.2016  1.1.2017 
FA268160509   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  540.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  266/2016  22.11.2016  24.11.2016  9.12.2016 
FA268160466   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  100,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  243/2016  25.10.2016  27.10.2016  20.11.2016 
FA268160458   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  detské ošatenie,utierky,uteráky  364,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  237/2016  20.10.2016  21.10.2016  20.11.2016 
FA268160175   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  180.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  81/2016  26.04.2016  28.04.2016  21.5.2016 
FA268160029   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné mikiny a rukavice  78,10 
vrátane DPH
  9/2016  25.01.2016  26.01.2016  16.2.2016 
FA268160499   Marián Mardžej
Havrania dolina 91,Mlynky
31223290  dosky drevené  25,20 
vrátane DPH
  260/2016  14.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
FA268160563   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  520,32 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.12.2016  21.12.2016  1.1.2017 
FA268160534   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  371,74 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    30.11.2016  08.12.2016  1.1.2017 
FA268160505   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  298,54 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.11.2016  22.11.2016  8.12.2016 
FA268160476   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  480,43 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    31.10.2016  09.11.2016  8.12.2016 
FA268160455   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  300,51 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.10.2016  19.10.2016  20.11.2016 
FA268160423   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  418,14 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    30.09.2016  10.10.2016  15.11.2016 
FA268160401   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  343,88 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    21.09.2016  23.09.2016  5.10.2016 
FA268160372   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  232.- 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    31.08.2016  07.09.2016  24.9.2016 
FA268160357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  407,65 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    18.08.2016  22.08.2016  5.9.2016 
FA268160336   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  375,17 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.08.2016  05.08.2016  10.8.2016 
FA268160306   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  214,67 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.07.2016  21.07.2016  8.8.2016 
FA268160285   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  594,73 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
FA268160269   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  480,05 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    21.06.2016  23.06.2016  2.7.2016 
FA268160236   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  400,91 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    31.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
FA268160214   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  442,65 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.05.2016  20.05.2016  23.5.2016 
FA268160190   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  525,52 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.05.2016  05.05.2016  23.5.2016 
FA268160170   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  492,35 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.04.2016  22.04.2016  25.4.2016 
FA268160141   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  516,76 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    05.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  438,83 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    23.03.2016  24.03.2016  7.4.2016 
FA268160084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  271,97 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    29.02.2016  07.03.2016  18.3.2016 
FA268160071   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  332,20 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    23.02.2016  24.02.2016  3.3.2016 
FA268160049   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  278,70 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    31.01.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160022   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  303,89 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.01.2016  21.01.2016  16.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť