Faktúry 2016 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA20160133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. za 4/2016  307,94 
vrátane DPH
40452013    10.05.2016  16.05.2016  31.5.2016 
FA20160171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. za 5/2016  247,97 
vrátane DPH
40452013    13.06.2016  16.06.2016  13.7.2016 
FA20160197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. za 6/2016  164,23 
vrátane DPH
40452013    11.07.2016  14.07.2016  9.8.2016 
FA20160233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. za 7/2016  143,01 
vrátane DPH
40452013    09.08.2016  15.08.2016  4.11.2016 
FA20160257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. za 9/2016  192,03 
vrátane DPH
40452013    09.09.2016  19.09.2016  4.11.2016 
FA20160414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina DeD  442,47 
vrátane DPH
40452013    13.12.2016  15.12.2016  28.12.2016 
FA20160371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina DeD  240,35 
vrátane DPH
40452013    28.11.2016  05.12.2016  28.12.2016 
FA20160342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina DeD  412,39 
vrátane DPH
40452013    11.11.2016  18.11.2016  5.12.2016 
FA20160358   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina RD TV a Mil  351,50 
vrátane DPH
40452013    21.11.2016  25.11.2016  5.12.2016 
FA20160040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina za 1/2016  398,71 
vrátane DPH
40452013    16.02.2016  11.03.2016  8.4.2016 
FA20160141   Wellness štúdio, s,r.o.
Michalovce
50200453  vzdelávanie z oblasti výživy  597,70 
vrátane DPH
    19.05.2016  23.05.2016  31.5.2016 
FA20160056   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B, Bratislava
36744271  vzdelávanie zamestnancov  1272,00 
vrátane DPH
  172016  07.03.2016  11.03.2016  8.4.2016 
FA20160108   MKTS
Sečovce
36205397  za KDS 2. Q 2016  45,00 
vrátane DPH
52012    20.04.2016  26.04.2016  10.5.2016 
FA20160170   Ondrejka & Partners, s.r.o.
J.Kozáčeka 5, Zvolen
47235985  za právne služby  204,00 
vrátane DPH
  142016  13.06.2016  15.06.2016  13.7.2016 
FA20160085   Ondrejka & Partners, s.r.o.
J.Kozáčeka 5, Zvolen
47235985  za právne služby  613,80 
vrátane DPH
  142016  04.04.2016  15.04.2016  10.5.2016 
FA20160057   Ondrejka & Partners, s.r.o.
J.Kozáčeka 5, Zvolen
47235985  za právne služby  90,00 
vrátane DPH
    07.03.2016  11.03.2016  8.4.2016 
FA20160037   Ondrejka & Partners, s.r.o.
J.Kozáčeka 5, Zvolen
47235985  za právne služby  120,00 
vrátane DPH
    09.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160002   ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34, Žilina
31602436  za publikáciu  49,50 
vrátane DPH
    04.01.2016  18.01.2016  8.4.2016 
FA20160002   ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34, Žilina
31602436  za publikáciu  49,50 
vrátane DPH
    04.01.2016  18.01.2016  8.4.2016 
FA20160052   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu  26,55 
vrátane DPH
    01.03.2016  14.03.2016  8.4.2016 
FA20160028   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu  26,66 
vrátane DPH
    04.02.2016  12.02.2016  8.4.2016 
FA20140492   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu  50,18 
vrátane DPH
    29.12.2014  19.01.2015  8.4.2016 
FA20160086   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu 3/2016  40,09 
vrátane DPH
    04.04.2016  14.04.2016  10.5.2016 
FA20160130   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu 4/2016  54,34 
vrátane DPH
    06.05.2016  16.05.2016  31.5.2016 
FA20160163   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu 5/2016  68,36 
vrátane DPH
    03.06.2016  10.06.2016  13.7.2016 
FA20160182   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu 6/2016  74,48 
vrátane DPH
    29.06.2016  07.07.2016  9.8.2016 
FA20160295   Krausová Martina-KLM
Sečovce
43518486  záhradnícke potreby  275,21 
vrátane DPH
  42016  06.10.2016  14.10.2016  22.11.2016 
FA20160041   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 1/2016  48,00 
vrátane DPH
52014    18.02.2016  24.02.2016  8.4.2016 
FA20160353   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 10/2016  48,00 
vrátane DPH
    21.11.2016  25.11.2016  5.12.2016 
FA20160416   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 11/2016  48,00 
vrátane DPH
    13.12.2016  15.12.2016  28.12.2016 
FA20150017   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 12/2014  36,00 
vrátane DPH
52014    19.01.2015  22.01.2015  8.4.2016 
FA20160015   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 12/2015  48,00 
vrátane DPH
52014    19.01.2016  27.01.2016  8.4.2016 
FA20160015   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 12/2015  48,00 
vrátane DPH
52014    19.01.2016  27.01.2016  8.4.2016 
FA20160073   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 2/2016  36,00 
vrátane DPH
13012016    22.03.2016  24.03.2016  10.5.2016 
FA20160106   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 3/2016  48,00 
vrátane DPH
13012016    19.04.2016  26.04.2016  10.5.2016 
FA20160144   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 4/2016  48,00 
vrátane DPH
    20.05.2016  25.05.2016  31.5.2016 
FA20160174   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 5/2016  48,00 
vrátane DPH
    16.06.2016  24.06.2016  13.7.2016 
FA20160209   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 6/2016  48,00 
vrátane DPH
12016    18.07.2016  21.07.2016  9.8.2016 
FA20160236   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 7/2016  48,00 
vrátane DPH
12016    12.08.2016  16.08.2016  4.11.2016 
FA20160268   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 8/2016  48,00 
vrátane DPH
12016    19.09.2016  23.09.2016  4.11.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť