Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170443   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  441,71 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.10.2017  23.10.2017  9.11.2017 
FA268170411   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  319,27 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    30.09.2017  05.10.2017  13.10.2017 
FA268170395   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  293,38 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    25.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170359   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  444,42 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    31.08.2017  06.09.2017  20.9.2017 
FA268170347   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  267,97 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    28.08.2017  30.08.2017  31.8.2017 
FA268170318   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  304,58 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    31.07.2017  07.08.2017  16.8.2017 
FA268170308   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  394,66 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170278   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  424,51 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170260   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  457,88 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    21.06.2017  22.06.2017  29.6.2017 
FA268170240   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  555,39 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    06.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170206   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  273,78 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    18.05.2017  19.05.2017  24.5.2017 
FA268170188   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  396,75 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170164   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  389.- 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.04.2017  21.04.2017  6.5.2017 
FA268170141   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  631,16 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    31.03.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170119   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  478,67 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.03.2017  21.03.2017  30.3.2017 
FA268170100   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  549,81 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    28.02.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170083   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  326,58 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.02.2017  21.02.2017  2.3.2017 
FA268170060   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  369,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    30.01.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170044   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,49 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.01.2017  20.01.2017  3.2.2017 
FA268170022   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  562,04 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.01.2017  05.01.2017  2.2.2017 
FA268170516   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovná obuv ,odev,rukavice  140.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  255/2017  05.12.2017  06.12.2017  4.1.2018 
FA268170463   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  650.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  224/2017  02.11.2017  03.11.2017  15.11.2017 
FA268170420   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  50.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  203/2017  06.10.2017  09.10.2017  18.10.2017 
FA268170304   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné odevy  440,50 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2017  25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170073   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  287,33 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  27/2017  08.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170015   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  176,23 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  306/2016  03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170535   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  revízia hasiacich prístrojov  169,92 
vrátane DPH
Zmluva o diele č.2009/01  267/2017  11.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
FA268170558   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  83,55 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170517   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  111,41 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170476   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  114,92 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    08.11.2017  09.11.2017  15.11.2017 
FA268170419   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  102,17 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.10.2017  09.10.2017  18.10.2017 
FA268170317   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  58,93 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    28.07.2017  02.08.2017  16.8.2017 
FA268170235   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  99,67 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    05.06.2017  06.06.2017  19.6.2017 
FA268170191   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  75,91 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170152   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  84,76 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170102   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  76,86 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.03.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170079   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  65,93 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    10.02.2017  14.02.2017  2.3.2017 
FA268170234   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok za chovancov  200.- 
bez DPH
  101/2017  05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170393   Spol.Úsmev ako dar
Slovenskej jednoty 10,Košice
17316537  poplatok za konferenciu  42.- 
bez DPH
  194/2017  25.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170165   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  poskytnutie stravy  8.- 
bez DPH
  67/2017  21.04.2017  21.04.2017  6.5.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť