Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170375   Real Security, s. r. o.
M.R.Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Upgrade dochádzkového systému  168,00 
vrátane DPH
  1232017  28.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
20170374   Michal Sojka súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Tovar podľa výberu  201,74 
vrátane DPH
  692017  27.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170373   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2017  3522,60 
vrátane DPH
49345/2015    27.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
20170372   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    27.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
20170371   Ever s. r. o.
Komenského 4976/1, Prešov
36492370  Dodanie výpočtovej techniky  2946,00 
vrátane DPH
  1222017  24.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170368   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41, Gelnica
42327474  Skupinová supervízia PR  160,00 
vrátane DPH
  1102017  23.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170370   Mladosť M.Khalil Hotovčinová
Obchodná, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  114,50 
vrátane DPH
  72017  23.11.2017  27.11.2017  7.12.2017 
20170369   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS IV. Q/2017  45,00 
vrátane DPH
5/2012    23.11.2017  27.11.2017  7.12.2017 
20170367   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  97,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170366   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  19,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170364   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a EPSON  185,88 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170363   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarne HP  110,35 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170362   Jozef Ivan - SERVIS PLYN.ZARIADENÍ
Hodvabná 1291/5, Trebišov
10799915  Výmena plynového kotla  2496,00 
vrátane DPH
  1122017  21.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170365   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  288,00 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    21.11.2017  27.11.2017  7.12.2017 
20170360   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Toner tlačiarne DELL  178,68 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    20.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170361   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH
3080410    20.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170359   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Opel Vivaro  21,60 
vrátane DPH
  1162017  20.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170358   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Opel Astra  21,60 
vrátane DPH
  1152017  20.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170357   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Škoda Felícia  21,60 
vrátane DPH
  1212017  20.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170356   IKARO s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  Dodanie výpočtovej techniky  2995,00 
vrátane DPH
  1142017  14.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170355   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 10/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    14.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170354   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina DeD 10/2017  459,72 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170353   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  43,01 
vrátane DPH
  62017  13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170352   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2017  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2017  3492,20 
vrátane DPH
49345/2015    09.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170350   Spojená škola internatná
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 10/2017  6,60 
vrátane DPH
  1032017  08.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170349   Spojená škola internatná
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 10/2017  61,95 
vrátane DPH
  1032017  08.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170347   Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení
Hodvábna 1291/5, Trebišov
10799915  Ročné prehliadky plynových kotlov  348,00 
vrátane DPH
  812017  06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170346   Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení
Hodvábna 1291/5, Trebišov
10799915  Demontáž, montáž, kontrola plyn. sporáka  144,48 
vrátane DPH
  1052017  06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170345   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zalesie
47353201  Prístroje pre 3. ŠSS - žiarič, odsávačka  1240,80 
vrátane DPH
  1192017  06.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170343   Mitru, s. r. o.
Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou
47488565  Nábytková látka - RD Trebišov  67,20 
vrátane DPH
  1202017  03.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170342   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Komp. starostlivosť o vozidlo 10/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 - RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 - RD Milhostov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170339   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 9-10/2017  406,36 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2017  381,68 
vrátane DPH
4045/2013    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170337   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2017  1361,79 
vrátane DPH
1432/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170336   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 11/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170335   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za hovory a internet  290,11 
vrátane DPH
6267/2014    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť